Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, Karolinska Institutet Sid 1 (49)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-03-19. Karolinska Institutet Sid 1 (49)"

Transkript

1 Karolinska Institutet Sid 1 (49) BESTÄLLNING-VARUKORG-REKVISITION- ATTEST-ORDER-VARUMOTTAGNING-RAPPORTER Handbok E-beställningar Agresso Karolinska institutet, Utgivare: Karolinska Institutet Version: 1.2,

2 Karolinska Institutet Sid 2 (49) Innehåll 1 INLEDNING VERSIONSHANTERING SYFTE MED DOKUMENTET MER OM AGRESSO, E-HANDELSPROJEKTET OCH INKÖPSSAMORDNARE... 4 MER OM AGRESSO FINNER DU PÅ INTRANÄTET: INLOGGNING OCH AGRESSO SELF SERVICE SELF SERVICE VAD ÄR AGRESSO SELF SERVICE? NAVIGERING ÅTGÄRDSKNAPPAR OCH HJÄLP SÖKA OCH VÄLJA PRODUKT ÖPPNA AGRESSO E-HANDEL SÖKA PRODUKTER Fritextsökning Avancerad sökning Söka på kategorinamn Söka på Leverantörsnamn INSTÄLLNINGAR HANTERA SÖKRESULTAT JÄMFÖRA PRODUKTER FORMULÄRARTIKEL OCH FRITEXTARTIKEL INFORMATIONSARTIKEL FÖRMEDLA BEHOV TILL BEHÖRIG BESTÄLLARE SKAPA VARUKORG GÖRA ÄNDRINGAR I VARUKORG SPARA FAVORITVARUKORG UPPDATERA FAVORITVARUKORG DISTRIBUERA FAVORITVARUKORG VARUKORGENS FÖRDELNING PER ARTIKELMARKERING LEVERANTÖRS WEBBUTIK VAD ÄR EN PUNCH-OUT? SKAPA VARUKORG VIA PUNCH-OUT REKVISITION VAD ÄR EN REKVISITION? REKVISITIONSHUVUD OCH REKVISITIONSDETALJER HÄMTA VARUKORG HANTERA REKVISITION Ändra projekt Dela rad Spara och skicka rekvisition för attest FÖRATTESTERAD INKÖPSPLAN INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR... 32

3 Karolinska Institutet Sid 3 (49) 8 VARUMOTTAGNING TA EMOT VARA GENOM UPPGIFT DELLEVERANS TA EMOT VARA GENOM FUNKTION I MENYN ORDERINFORMATION VARURETUR ATTEST AV REKVISITION ATTESTERA GÖRA ÄNDRINGAR I REKVISITIONEN Byta projekt Dela upp rad på flera projekt Ändra tillbaka en delad rad till ett projekt INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR ORDERSVAR RAPPORTER MINA BESTÄLLNINGAR ALLA REKVISITIONER INKÖPSORDRAR LEVERANSSTATUS... 48

4 Karolinska Institutet Sid 4 (49) 1 Inledning 1.1 Versionshantering Version Datum Kommentar Första version av handbok för hantering av e- beställningar Kapitel 8 - Varumottagning har förtydligats. Tips om att kontrollera sin webläsare etc. har lagts in i kapitel Kapitel 9 Attestera rekvisition har uppdaterats 1.2 Syfte med dokumentet Syftet med handboken är att den ska utgöra stöd för roller involverade i inköpsprocessen. Behörig beställare och Attestant är primära roller vid beställning av varor. I handboken finns information om hur man söker artiklar, skapar en varukorg, gör en rekvisition, attesterar en rekvisition samt gör varumottagning. Syftet med dokumentet är även att förklara hur man loggar in i systemet och hur portalen Self Service fungerar och hur man navigerar i den. Målet med dokumentet är att sprida kunskap kring praktisk hantering och skapa förutsättningar att beställningar av varor i det nya systemet sker på ett korrekt sätt. I dokumentet används begreppet vara som ett samlingsbegrepp för såväl fysiska varor (eller produkter) som för tjänster. 1.3 Mer om Agresso, e-handelsprojektet och inköpssamordnare Mer om Agresso finner du på intranätet: Mer om e-handelsprojektet finner du på intranätet: Mer om inköp och upphandling finner du på intranätet: Om du inte hittar information här, eller har andra frågor kring inköp av produkter, kan du kontakta inköpssamordnaren på din institution. En lista över alla inköpssamordnare finner du på intranätet:

5 Karolinska Institutet Sid 5 (49) Du kan också maila frågor till inköpsavdelningen: inkopupphandling@ki.se 2 Inloggning och Agresso Self Service För att logga in i Agresso krävs inloggning med KI-ID. Länken för att logga in på self-service är: Du kan också nå systemet från intranätets startsida. Välj Agresso web under rutan Välj system/verktyg. Innan du börjar använda systemet behöver du kontrollera två saker för att undvika att onödiga problem ska uppstå. 1. Kontrollera och säkerställ att du använder en webläsare som stöds av applikationen För närvarande gäller följande: Internet Explorer v9, Mozilla Firefox (latest official release) Google Chrome (latest official release) 2. Första gången du loggar in kommer du att få en fråga om du vill tillåta pop-up fönster. Svara Ja på detta.

6 Karolinska Institutet Sid 6 (49) 3 Self Service 3.1 Vad är Agresso Self Service? Self Service är Agressos webb-portal där du bl.a. skapar rekvisitioner för att göra beställningar, attesterar och hanterar dina fakturor. Det finns två olika typer av leverantörsfakturor att hantera i Self service: Inköpsfaktura Orderlös faktura En inköpsfaktura förekommer när en rekvisition har skapats och attesterats i systemet. Om inköpsfakturan är i linje med vad som beställts och attesterats kommer den inte att behöva skickas ut i fakturaflödet. Fakturan får status klar för betalning. Om inköpsfakturan inte stämmer kan fakturan behöva hanteras manuellt i fakturaflödet. Det kan vara aktuellt om leverantören fakturerat annan vara än vad som beställts. En orderlös faktura förekommer när beställningen har skett helt utanför systemet och därmed inte har blivit attesterad elektroniskt. Det kan vara aktuellt med varor som inte ska beställas i systemet eller som kanske ännu inte har lagts in i systemet. En orderlös faktura behöver alltid godkännas och attesteras i efterhand i fakturaflödet. Processen för en order som är lagd i systemet ser ut enligt nedan: När du gör en beställning i systemet går rekvisitionen vidare till attest och skickas sedan som en inköpsorder till leverantören. När du fått din beställda vara gör du en registrering om varumottagning i portalen. Om fakturan, lagd order och mottagen vara matchar går fakturan in i ekonomisystemet med automatik med status klar för betalning. Fakturor som är ett resultat av en beställning i systemet kallas för inköpsfakturor.

7 Karolinska Institutet Sid 7 (49) 3.2 Navigering På Startsidan i Self Service (det stora fältet till höger) kan du lägga in genvägar och se dina nyligen öppnade dokument. Om du saknar någon genväg kan du skapa egna genom att välja Inköp i Huvudmenyn längst ned till vänster. Uppe till vänster får du då ett antal val, t.ex. Leverantörs webbutik eller Varumottagning. Öppna den sida du vill skapa genväg till, klicka på Skapa genväg. Genvägen läggs upp på Startsidan. 3.3 Åtgärdsknappar och hjälp Åtgärdsknapparna i Agresso E-handel hittar du antingen precis under Fönsterhuvudet eller under Rekvisitionsdetaljer eller Kontering. Åtgärdsknapparna beskrivs mer i detalj under respektive kapitel. I Fönsterhuvudet kan du få hjälp om du väljer E-handel hjälp eller Hjälp:

8 Karolinska Institutet Sid 8 (49) 4 Söka och välja produkt Det finns två sätt att söka produkter i Agresso Self Service: Via sökmotorn Agresso E-handel här återfinns avtalade varor från alla de leverantörer som presenterar sitt sortiment i KIs systemlösning. Via en s.k. Punch-Out till en leverantörs webbutik här återfinns avtalade varor från de leverantörer som presenterar sitt sortiment i sin egen systemmiljö. 4.1 Öppna Agresso E-handel För att öppna Agresso E-handel klickar du på genvägen på startsidan eller under Rekvisitioner i Inköpsmenyn. Du kan även nå sökmotorn via Åtgärdsknapparna längst ner i fönstret Rekvisitioner

9 Karolinska Institutet Sid 9 (49) 4.2 Söka produkter Då du valt Agresso E-handel hamnar du på startsidan: Här finns olika möjligheter att söka efter produkter. I fältet högst upp till vänster kan du välja söksätt: Fritextsökning. Avancerad sökning Kategori Leverantör Fritextsökning Sökfältet möjliggör en fritextsökning bland beställningsbara varor. Använd gärna flera ord för att minska antalet träffar i listan. Systemet visar alla varor som innehåller eller hänvisar till aktuella ord oavsett ordningsföljd

10 Karolinska Institutet Sid 10 (49) Avancerad sökning Avancerad sökning möjliggör detaljerad sökning baserat på rubrikerna nedan: Fälten Leverantör, Avtal, Varugrupper och Övriga artikelmarkeringar ger förslag i takt med att du skriver i fältet. Du kan också söka genom att klicka på symbolen med förstoringsglas. Vid en avancerad sökning baserad på flera Artikelmarkeringar kombinerat med t.ex. Avtal, visas de varor som hänvisar till en eller flera av de valda markeringarna. Ex: Varor i Avtalet 10054/UF, 4385/ som antingen är Bra miljöval/falken eller Svanenmärkt eller KRAV märkt:

11 Karolinska Institutet Sid 11 (49) Sökresultat enligt ovan: Detta antingen-eller- villkor gäller både vid sökning med hjälp av Artikelmarkeringar med symbol (Bra miljöval/falken, Svanen-märkt, EUblomman, KRAV, Nyckelhålet) Övriga artikelmarkeringar (Anges enligt internationell standard, främst GS1) Söka på kategorinamn Kategori möjliggör sökning baserad på den hierarkiska kategori som alla artiklar är knutna till (UNSPSC). Använd pilarna för att klicka dig ned till aktuell nivå. Klicka på beskrivningstexten för att söka efter artiklar för just den kategorin Söka på Leverantörsnamn Leverantör möjliggör sökning på en utvald leverantörs alla artiklar, alternativt på artiklar inom en av leverantören egendefinierade artikelgrupper. Klicka på Leverantör och välj genom att klicka på namnet:

12 Karolinska Institutet Sid 12 (49) Du får då upp samtliga varor från leverantören. Observera att om det finns fler sidor syns detta i vänstra hörnet. Tryck på pilarna för att bläddra framåt. Om du klickar på någon av kolumnrubrikerna, t.ex. Artikelbeskrivning, sorteras resultaten i ökande eller fallande ordning. 4.3 Inställningar I menyn hittar du inställningar för Agresso E-handel. Där styr du t.ex. vilken information och hur många kolumner du vill se i sökresultatet. Bocka för den information du vill se under Inställningar - Fönsteralternativ och klicka på Spara. Inställningarna påverkar Sökresultat, Favorit och Varukorg. Om du kryssar i Artikelmarkering visas t.ex. Svanen, KRAV eller annan märkning.

13 Karolinska Institutet Sid 13 (49) Sökresultat enligt inställningarna i Fönsteralternativ ovan ser t.ex. ut enligt följande: Under Inställningar- Sökalternativ standardsök väljer du hur Fritextsökfältet ska söka: Fullständig sökning - ger fler resultat men kan ta längre tid. Artikelbeskrivning och synonymer - ger snabbare sökresultat men begränsar sökningen. Avsluta genom att välja Spara.

14 Karolinska Institutet Sid 14 (49) 4.4 Hantera sökresultat När sökning har gjorts kan resultatet visas enligt nedan, beroende på dina inställningar. Det är möjligt att klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringen. Om resultatlistan genererade fler än tjugo artiklar används pilarna ovanför sökresultatet för att bläddra mellan sidorna. Om artikeln har en bild kan denna förstoras genom ett klick. Om ikon visas, istället för en bild, är detta en klickbar länk till mer info om artikeln. Kolumnen Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar. Klicka en gång på ikonen för aktuella artiklar och gå därefter till motsvarande punkt i huvudmenyn för att se resultatet. (se mer information i separat kapitel). Om kolumnen Lägg i varukorg hänvisar till en ikon istället för varukorgssymbolen är det en Formulärartikel, d.v.s. en vara som ska kompletteras med extra information innan den läggs i varukorg (se mer information i separat kapitel). Om artikeln har annan rangordning än 1 då den läggs i varukorgen kommer du att bli ombedd att komplettera med en orsakskod och förklaring till varför avsteg från rangordning har gjorts (se separat kapitel för mer information). Vill du ha mer information om varan klickar du på varans namn under Artikelbeskrivning. Genom att klicka på varans namn hittar du bl.a. information om avtal, UNSPSC och länk till avtalet i Tendsign:

15 Karolinska Institutet Sid 15 (49) Genom att klicka på UNSPSC-koden i fönstret är det möjligt att söka på alla artiklar med aktuell kod. 4.5 Jämföra produkter Funktionaliteten Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar i sökmotorn. Markera alla varor du vill jämföra genom att klicka på Jämför. Notera dock att Jämför -symbolen inte tänds när du har valt en artikel. Man behöver själv hålla reda på vilka produkter man har valt.

16 Karolinska Institutet Sid 16 (49) Välj Jämför för att se resultat. Där information skiljer sig mellan artiklarna blåmarkeras raderna: 4.6 Formulärartikel och fritextartikel En formulär- eller fritextartikel är en vara/produkt som måste kompletteras med information innan den läggs i varukorgen för vidare hantering, t.ex. om du gör ett avsteg från avtalet. Informationen kommer att visas som artikeltext i både rekvisition och i inköpsordern till leverantör. Formulär- och fritextartiklar kännetecknas genom Formulärikonen, som ersätter ikonen varukorg, visas i kolumnen Lägg i varukorg. Generellt skiljer man på Fritextartiklar, som består av ett stort fritextfält och Formulärartiklar som består av ett eller flera fält av olika karaktär. När du klickar på formulärikonen öppnas formulärfönstret Artikelformulär:

17 Karolinska Institutet Sid 17 (49) Följande information kan urskiljas genom exemplet Pipettservice. Fält som har en röd asterisk är obligatoriska. Fält med en rullista möjliggör val av ett värde. Det finns olika typer av fritextfält där du t.ex. kan ange vilken service som önskas. Knappen Rensa formulär används för att ta bort alla ifyllda värden i formuläret. Knappen Stäng används för att stänga ned formuläret utan att spara. De flesta fält har någon form av validering som aktiveras i samband med att du lämnar aktuellt fält. Vid valideringsfel rödmarkeras fältet och ett meddelande visas. Det är inte möjligt att lägga en formulärartikel i varukorgen så länge det finns valideringsfel. Klicka på knappen Lägg i varukorg när du fyllt i aktuella fält i formuläret med information.

18 Karolinska Institutet Sid 18 (49) Förutsatt att inga valideringsfel uppstår stängs fönster och du hamnar i skärmbilden Sökresultat, klicka sedan på Varukorg. Det är möjligt att i Varukorgen öppna aktuellt formulär och göra eventuella förändringar innan man går Till rekvisition. 4.7 Informationsartikel En Informationsartikel är en vara som publiceras i sökmotorn, men som inte är beställningsbar. Informationsartikeln innehåller information om hur och var man ska beställa varan eller tjänsten. Informationsartiklar utmärks i sökmotorn genom att ikonen för varukorg i kolumnen Lägg i varukorg har ersatts med en Informationsikon. När man klickar på informationsikonen öppnas informationsfönstret. Här hittar du information om hur du ska göra för att beställa varan. Här finns också information om varans avtal och ev. länkar. 4.8 Förmedla behov till behörig beställare Sällananvändare, d.v.s. personer som inte är behöriga att beställa, behöver förmedla sitt inköpsbehov till dig som är behörig beställare. Det kan göras muntligen, med en blankett eller med ett mail. Lös det på det sätt som passar er bäst. Om det finns behov av fler behöriga beställare ska du vända dig till institutionens inköpssamordnare eller ekonom. I nästa version av E-handelslösning planerar KI att möjliggöra att behovet förmedlas i lösningen. 5 Skapa varukorg När du har hittat den eller de produkter som du önskar beställa, kontrollera antalet och klicka på Lägg i varukorg. När en artikel har lagts i varukorgen grönmarkeras den i sökresultatlistan. I samband med detta uppdateras också varukorgsöversikten med aktuellt antal artiklar och beställningsbelopp. Nu kan du söka ytterligare artiklar på samma sätt. När du är klar kan du välja Varukorg, för att spara eller göra justeringar, innan du väljer Till Rekvisition.

19 Karolinska Institutet Sid 19 (49) Notera att om artiklar i artikelregistret är rangordnade, och du lägger en artikel i varukorgen som har annan rangordning än 1, presenteras nedan fönster som kräver att orsakskod anges och eventuell kommentar läggs till innan artikeln läggs i varukorgen: 5.1 Göra ändringar i varukorg Fönstret Varukorg innehåller de artiklar du har valt att lägga i varukorgen. Åtgärdsknapparna hittar du under fönsterhuvudet: Töm varukorg: Tar bort alla artiklar i varukorgen. Uppdatera varukorg: Observera att om du gör ändringar i varukorgen måste du klicka på knappen för att bekräfta dina ändringar. Spara/Uppdatera favorit: Sparar varukorgen som favorit Ta bort nollrader: Det är möjligt att ta bort alla nollrader i varukorgen genom att klicka på knappen. (Nollraderna tas annars bort automatiskt bort då rekvisitionen skapas).

20 Karolinska Institutet Sid 20 (49) För att ändra antal ställer du dig i kolumnen Antal, gör din ändring och trycker sedan på Tab tangenten. Glöm inte att uppdatera. Om det finns felaktiga värden i fältet Antal i förhållande till Minsta beställningskvantitet eller Minsta tilläggskvantitet markeras aktuella rader och ett felmeddelande visas: Justera antal och uppdatera varukorgen. När du är nöjd klickar du på Till rekvisition för att skapa din beställning. Följ instruktionerna i kapitlet Rekvisition. 5.2 Spara Favoritvarukorg Om du beställer samma varor vid flera tillfällen kan du skapa en favoritvarukorg. Du kan också utgå från favoritvarukorgen och sedan ta bort och lägga till varor efter behov. Gör enligt följande för att skapa en favoritvarukorg: 1. Lägg aktuella artiklar i varukorgen. a. Notera att artiklarna kommer att sparas i favoriten enligt samma sortering som de lagts i varukorgen. b. Notera att artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 kommer att sparas i favoriten men inte föras över till varukorgen. 2. Gå till menypunkten Varukorg. 3. Klicka på knappen Spara/Uppdatera favorit: a. Ge favoriten ett namn. b. Lägg till eventuell beskrivningstext c. Klicka på Spara.

21 Karolinska Institutet Sid 21 (49) Favoriten har sparats och finns nu tillgänglig fönstret Favoriter. Om en favoritprodukt är märkt med varningstriangel innebär det att den innehåller artiklar som antingen: Är utgångna Är behörighetsstyrda, d.v.s. kräver specifik behörighet i samband med beställning. Ska kompletteras med orsakskod och förklaring till avsteg från rangordning. Dessa artiklar förs inte över från Favorit till Varukorg och bör tas bort. 5.3 Uppdatera Favoritvarukorg Om du vill göra förändringar i favoritvarukorgen gör du enligt följande: Gå till menypunkten Favoriter. Lägg aktuell favorit i Varukorgen. Gå till menypunkten Varukorg. Utför önskade ändringar: a. För att ändra antal på en eller flera artiklar; fyll i det nya antalet på respektive artikelrad. b. För att lägga till nya artiklar: gör en sökning enligt vanlig rutin och lägg aktuella artiklar i varukorgen. c. För att ta bort artiklar: klicka på ikonen Ta bort på respektive rad. Klicka på knappen Spara/uppdatera favorit: Välj alternativet Uppdatera favorit. a. Säkerställ att korrekt favorit är vald i rullistan och att beskrivningstexten är korrekt. b. Klicka på Spara favorit. Favoriten är uppdaterad. Notera att utgångna eller behörighetsstyrda artiklar automatiskt tas bort från favoriten i och med att den uppdateras eftersom de aldrig förs över till varukorgen. Artiklar som hänvisar till

22 Karolinska Institutet Sid 22 (49) annan rangordning än 1 kommer automatiskt att exkluderas ur favoriten då dessa inte ska vara regelbundet återkommande inköp. 5.4 Distribuera favoritvarukorg Det är möjligt att skicka en Favoritvarukorg till en eller flera behöriga beställare genom funktionaliteten Distribuera favorit: I fönstret Favoriter, klicka på Distribuera: Sök efter användaren som favoriten ska distribueras till. Välj aktuellt namn i listan genom att klicka på det en gång. Klicka därefter på knappen Lägg till. Användarens namn syns då i listan Valda användare. Om det är aktuellt att distribuera samma favorit till flera användare, upprepa sökning och utför tillägg enligt ovan beskrivning. För att slutföra distributionen, klicka på knappen Distribuera. Om mottagande användare redan har en favorit med aktuellt namn, kommer distribution ske med ett automatiskt tillägg av avsändande persons användar-id samt tidpunkt i favoritnamnet. Mottagaren kan då välja att spara denna som en ny favorit och ta bort den gamla.

23 Karolinska Institutet Sid 23 (49) 5.5 Varukorgens fördelning per artikelmarkering Om du valt någon eller några artikelmarkeringar i Avancerad sökning kan du se fördelningen när du skapat din Varukorg. Klicka på länken Fördelning per artikelmarkering under Varukorgens innehåll: Ett nytt fönster visas där du markerar den artikelmarkering du är intresserad av att följa upp. Om en artikel har flera markeringar inkluderas beloppet endast en gång, d.v.s. systemet kontrollerar om artiklarna i varukorgen hänvisar till någon av valda markeringar.

24 Karolinska Institutet Sid 24 (49) 6 Leverantörs webbutik 6.1 Vad är en punch-out? Vissa leverantörer kommer att vara anslutna i e-handelssystemet via s.k. punch-out. Det innebär att du skapar en varukorg i leverantörens webbutik. Dessa varukorgar kan inte sparas som Favoriter. 6.2 Skapa varukorg via punch-out När du klickar på Leverantörs webbutik i Mina genvägar eller under Rekvisitioner i Inköps-menyn visas en lista på leverantörer som erbjuder handel via egen webbutik. När du klickar på aktuellt leverantörsnamn öppnas dennes webbutik. Välj leverantör och skapa en varukorg enligt leverantörens instruktioner.

25 Karolinska Institutet Sid 25 (49) För att komma tillbaka till Agresso klickar du på knappen Skicka kundvagn eller motsvarande. Du hamnar då automatiskt på sidan Rekvisitioner: 1) Fyll i Projekt i rekvisitionshuvudet 2) Klicka på Åtgärdsknappen Hämta varukorg 3) Följ instruktionerna i kapitlet Rekvisition KI har tidigare beställt produkter inom IT och telefoni i beställningssystemet Wisum/IThandel. Under en övergångstid kommer varor i Wisum att finnas som punch-out. Du plockar ihop din varukorg på samma sätt som för andra leverantörers webbutiker..

26 Karolinska Institutet Sid 26 (49) När inköp gjorts genom webbutik blir Attestanten informerad om detta i samband med attest av rekvisitionen. Detta för att säkerställa att manuell kontroll av rangordnad och/eller avtalad vara görs, då detta steg utgår vid köp i leverantörens webbutik.

27 Karolinska Institutet Sid 27 (49) 7 Rekvisition 7.1 Vad är en rekvisition? En rekvisition är en fråga, beställning eller begäran för vanligtvis pengar eller varor, ofta skriftligt på en förtryckt blankett. Inom företag kan rekvisitioner användas i form av ett elektroniskt dokument, som genom sin väg i företagets arbetsprocess lämnas till ansvariga avdelningar för att färdigställa och godkänna den innan den omvandlas till en beställning/- order. Genom att klicka på menypunkten Till rekvisition i Sökmotorn Agresso E-handel eller motsvarande i Leverantörs webbutik avslutas beställningsprocessen och du hamnar i Agresso Self Service Rekvisitioner 7.2 Rekvisitionshuvud och Rekvisitionsdetaljer I rekvisitionsbilden finns ett antal fält som innehåller information och som är förifyllt av systemet. Rekvisitionshuvud: Övre delen i fönstret rekvisitioner Rekvisitionsdetaljer: Nedre i fönstret rekvisitioner Rekvisitionsnummer: Rekvisitionen tilldelas ett nummer automatiskt när den färdiga beställningen sparas. Rekvirent: Ditt namn. Börja dock alltid med att fylla i Projekt genom att skriva i de första siffrorna eller bokstäverna i projektnamnet. Du får då upp alternativ i rullgardinsmenyn. Välj projekt och tryck sedan på Tab-tangenten. Värdet i detta fält kopieras till alla varor när du hämtar varukorg. Projekt kan ändras för en eller flera varor senare.

28 Karolinska Institutet Sid 28 (49) Välj sedan leveransadress genom att leta upp önskad adress i rullgardinsmenyn. Välj rätt adress och tryck sedan på Tab-tangenten. Om du skulle glömma att byta leveransadress går rekvisitionen inte iväg till attestanten utan du kommer få en uppgift om att byta adress. Du fortsätter sedan med att ange följande valfria information:

29 Karolinska Institutet Sid 29 (49) Godsmärke: Anges i de fall där det behövs ytterligare information utöver leveransadress för att varor ska levereras på rätt plats. T.ex. namn på den som beställningen är till. Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i attest av rekvisition, varumottagning samt attest av inköpsfaktura. Meddelande: Här kan du skriva upplysningar till attestanten. T.ex. om du delat en produkt på flera projekt. 7.3 Hämta varukorg Klicka på åtgärdsknappen Hämta varukorg i Rekvisitionsdetaljer. Dina varor från varukorgen importeras till rekvisitioner. Konteringen på varje produkt visas i Rekvisitionsdetaljer. Projekt hämtas från det ifyllda fältet i Rekvisitionshuvudet och konto hämtas automatiskt från varans artikelgrupp. 7.4 Hantera rekvisition Om du vill kan du ändra, eller dela upp konteringen av en vara på flera projekt. Du hanterar detta under Kontering, längst ned på sidan Ändra projekt 1. Klicka någonstans på raden med den vara som ska belasta ett annat projekt i Rekvisitionsdetaljer:

30 Karolinska Institutet Sid 30 (49) 2. Klicka sedan på Kontering för att öppna upp konteringsfältet. 3. Markera kopierad rad 4. Ändra projekt på den nya raden. 5. Tryck på Tab för att uppdatera Om du vill byta projekt på flera rader klickar du någonstans på raden med det projekt du vill byta till. Markera raden där du vill ändra projekt genom att bocka i rutan. Klicka sedan på Uppdatera kontering Dela rad Om du vill dela upp en kostnad för en vara på flera projekt behöver du dela konteringsraden. Markera kopierad rad från Rekvisitionsdetaljer och tryck på Dela upp raden.

31 Karolinska Institutet Sid 31 (49) Fortsätt sedan med att: 1) Ändra projekt på rad 2. 2) Ändra procent eller belopp på samma rad. 3) Tryck på Tab för att uppdatera. Den övre raden räknas automatiskt om. 4) Observera att den delade konteringen enbart syns i Konteringsfältet, inte i Rekvisitionsdetaljerna Spara och skicka rekvisition för attest När hela rekvisitionen är klar klickar du på knappen Spara (högst upp till vänster). När rekvisitionen är färdigattesterad skapas en Inköpsorder som automatiskt tilldelas ett ordernummer. Sedan skickas inköpsordern iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på vilken samverkansform som är överenskommen med leverantören. Du kan se vilket ordernummer din beställning har fått under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle. Vid en eventuell avvisning av attestanten informeras du om detta via mail och processen avslutas. 7.5 Förattesterad inköpsplan För att korta ledtiden i godkännandeflödet, samt för att undvika att attestanter blir alltför belastade, finns stöd att hantera Förattesterade inköpsplaner. Det innebär att behöriga beställare i förväg har fått attest upp till en överenskommen beloppsnivå, för ett givet projekt och konto, leverantör samt period.

32 Karolinska Institutet Sid 32 (49) Om du bedömer att du frekvent beställer samma typ av artiklar kontaktar du din inköpssamordnare eller administrativa chef. Givet att de bedömer att du uppfyller kraven för att få förattesterade inköpsplaner kontaktar de därefter Centrala inköp. 7.6 Inköpsorder skapas och skickas till leverantör När attestanten mottagit och attesterat rekvisitionen skapas en Inköpsorder per automatik. Beställningen tilldelas ett ordernummer för att sedan skickas iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör. Använd frågan Mina beställningar eller Alla beställningar i Rapporter för att se vilket ordernummer en beställning har fått. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle.

33 Karolinska Institutet Sid 33 (49) 8 Varumottagning Inköp Inköpsorder Varumottagning För att en inköpsfaktura och order ska kunna matchas i systemet måste du när dina varor levererats göra en Varumottagning. Vid varumottagning kan antingen hela eller delar av beställningen registreras. 8.1 Ta emot vara genom uppgift I anslutning till att leverantören skickar en beställd vara till dig kommer leverantören samtidigt att skapa och skicka en faktura till KI. Så fort denna faktura tas emot i inköpssystemet kommer en s.k. uppgift att skapas och publiceras i Self Service hos dig som har gjort beställningen. Det kan innebära att uppgiften Varumottagning kan komma att skapas innan du har fått paketet. I de fallen får du betrakta uppgiften som en signal på att paketet är på väg. Utgångspunkten är att du, i de allra flesta fall, gör varumottagning på det sätt som beskrivs nedan. 1. Gå in i Self Service under Dina uppgifter för att se vilka uppgifter som har skapats. Uppgifterna visas till vänster i bilden. 2. Välj ut den uppgift som har rätt ordernummer d.v.s. det ordernummer dom framgår av följesedeln. Du får då en uppmaning Bekräfta varumottagningsförslaget eller klicka på Varumottagning på verktygsmenyn för att korrigera mottagningen.

34 Karolinska Institutet Sid 34 (49) 3. Om paketets innehåll stämmer överens med ordern klickar du på knappen Varan mottagen/receive goods. 4. När det är gjort visas nedanstående bild där status har uppdaterats.

35 Karolinska Institutet Sid 35 (49) 8.2 Delleverans Om pakets innehåll avviker från vad som framgår av ordern trycker du på knappen Varumottagning: Du får nu möjlighet att registrera en delleverans. Ange antal i Mottagen kvantitet och välj orsakskod och sedan Spara. 8.3 Ta emot vara genom funktion i menyn Under vissa omständigheter kan det finnas behov av att istället göra varumottag genom en funktion i inköpsmenyn. Ett exempel är att paketet har kommit, verksamheten önskar ta paketet i bruk men beställaren är inte på plats Paketet har kommit, beställaren är på plats, men ingen uppgift har skapats i systemet 1. Öppna Varumottagning i inköpsmenyn: 2. Skriv in ordernumret eller sök fram ordern med hjälp av fälthjälpen (den blåa ikonen):

36 Karolinska Institutet Sid 36 (49) Du kan sortera sökresultatet genom att klicka på rubrikerna i Fälthjälp: 3. Klicka på raden med den vara som du mottagit. Ordern kopieras då till fönstret Varumottagning: 4. Fyll i mottagen kvantitet och klicka därefter på Spara i fönsterhuvudet. 5. När ovanstående är gjort kommer det skapas en uppgift hos beställaren att acceptera att matchning sker.

37 Karolinska Institutet Sid 37 (49) 8.4 Orderinformation För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på Dokument och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv Inköpsorderkopia. Öppna filen genom att trycka OK. En kopia av inköpsordern öppnas som PDF-fil:

38 Karolinska Institutet Sid 38 (49) Om du bara mottagit delar av din beställning fyller du i antal levererade varor och väljer sedan Spara. Då resterande leverans mottagits fyller du i resterande varor enligt Registrera leverans. Välj Spara. Restannullerad bockas i och kompletteras med en orsakskod om leverantören meddelat att resterande antal inte kommer att levereras. När restannulleringen är sparad kan inga ytterligare artiklar tas emot på den specifika orderraden. 8.5 Varuretur Om du vill göra en varuretur gör du detta utanför Agresso. Kontakta leverantören för följ deras rutiner. Knappen Avvisa används endast om det är något fel på fakturaunderlaget, d.v.s. att någon registreringsinformation är felaktig och kräver korrigering av ekonomiavdelningen. Vid avvisning är kommentar obligatorisk.

39 Karolinska Institutet Sid 39 (49) 9 Attest av rekvisition Mina uppgifter Uppgifter arbetsflöde Attest rekvisition De rekvisitioner du ska attestera hittar du under Dina uppgifter. Det är viktigt att du skyndsamt attesterar dina rekvisitioner för att beställningen snabbt ska nå leverantören. 9.1 Attestera Attest av rekvisition skall ske utifrån av KI beslutad delegationsordning och inom givna beloppsgränser. Har rekvisitionsraderna konterats på olika sätt sänds varje konteringsrad till respektive attestant. Attestanten får information om de rekvisitioner som ska attesteras i sin uppgiftslista eller via e-post. Genom att klicka på Attest rekvisition får du upp den eller de rekvisitioner du ska attestera.

40 Karolinska Institutet Sid 40 (49) Följande information finns: Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i varumottagning samt attest av inköpsfaktura. Logg arbetsflöde: Här syns vad som har skett tidigare i attestflödet. Om någon har skrivit in en kommentar syns den här. Rekvisitionsdetaljer: Visar vilka artiklar som beställts, antal och pris. Längst till höger på raderna syns kontering av raden. Varningsinformation : Om denna symbol visas, för muspekaren över varningstriangeln för att visa info om artikeln. Du kan få information om: o Ej avtalad artikel - indikerar att artikelns pris inte är avtalat. o Extern webbshop - indikerar att artikeln kommer från extern webbshop och innebär att artikeln och priset inte godkänts på förhand och att eventuell kod för rangordning saknas. o Avsteg från rangordning Om artikeln är rangordnad men inte är förstahandsval. Klicka på Orsak avsteg rangordning som ger en förklaring till avsteget. Kontering: Detta fält visar konteringen för den aktiva rekvisitionsraden. I Normalt läge hittar du åtgärdsknapparna högst upp, under fönsterhuvudet: Gör följande för att attestera rekvisitionen: 1. Kontrollera konteringen genom att klicka och markera en rad. I Konteringsfältet visas konteringsinformation, t.ex. om en vara är delad på en eller flera projekt.

41 Karolinska Institutet Sid 41 (49) Om du är nöjd med konteringen och vill attestera rekvisitionen, klicka på åtgärdsknappen Attestera. Beställningen går nu vidare som order till leverantören. Om du vill ändra någonting i konteringen, t.ex. projekt, väljer du Avancerat läge och följer beskrivningen nedan. 9.2 Göra ändringar i rekvisitionen Välj Till avancerat läge i huvudmenyn: I avancerat läge hittar du åtgärdsknapparna längst ned i bilden, under konteringsfältet.

42 Karolinska Institutet Sid 42 (49) Vill du avvisa någon rad, bockar du i den och väljer Avvisa. Bocka för resterande rader och välj Attestera och sedan Spara under konteringsfältet Byta projekt Markera aktuell rad i Rekvisitionsdetaljer genom att klicka någonstans på raden. Markera kopierad rad i Konteringsfältet. Ändra projekt genom att skriva i de första siffrorna eller bokstäverna i projektnamnet. Du får då upp alternativ i rullgardinsmenyn. Välj projekt och tryck sedan på Tab-tangenten. Värdet i detta fält kopieras till Rekvisitionsdetaljer. Bocka sedan för alla rader du vill attestera i Rekvisitionsdetaljer, välj Attestera och sedan Spara för att skicka order till leverantör.

43 Karolinska Institutet Sid 43 (49) Dela upp rad på flera projekt Markera aktuell rad i Rekvisitionsdetaljer genom att klicka någonstans på raden. Markera sedan kopierad rad i Konteringsfältet och välj Dela upp raden. Ändra projekt genom att skriva i de första siffrorna eller bokstäverna i projekt namnet. Tryck på Tab-tangenten och ändra procent i nästa fält: Bocka sedan för alla rader du vill attestera i Rekvisitionsdetaljer, välj Attestera och sedan Spara för att skicka order till leverantör Ta bort en delad rad Om attestanten önskar ta bort en delad rad, som rekvirent har skapat, gör du enligt nedan: Byt till samma projekt på båda raderna och dela upp beloppet genom att ange t.ex. 50 % på vardera rad.

44 Karolinska Institutet Sid 44 (49) Välj Attestera under Rekvisitionsdetaljer eller under Kontering (båda raderna) och sedan Spara. 9.3 Inköpsorder skapas och skickas till leverantör När rekvisitionen är färdigattesterad skapas en Inköpsorder som automatiskt tilldelas ett ordernummer. Sedan skickas inköpsordern iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör. Du kan se vilket ordernummer din beställning har fått under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsordrar, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle. 10 Ordersvar Det finns möjlighet att ta emot ordersvar i AGRESSO. Dock är det inte alla leverantörer som gör det eller där KI har bedömt att det är önskvärt med ordersvar. Om ordersvar har mottagits från leverantör återfinns det under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn.

45 Karolinska Institutet Sid 45 (49) Möjliga svar från leverantören är: Mottaget: Leverantörens system har tagit emot ordern. Accepterat: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern som den är. Accepterat med ändringar: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern, men med angiven ändring (ändrat leveransdatum, kvantitet etc.) i aktuella kolumner. Vilka ändringar leverantören får göra står i affärsavtalet eller rutinbeskrivning. Avvisat: Leverantören avvisar ordern. Leveransaviserad: Leverantören har skickat en leveransavisering (elektronisk följesedel).

46 Karolinska Institutet Sid 46 (49) 11 Rapporter Rapporter Globala rapporter E-handel Rapporter i Agresso svarar på frågor om din beställning och inköpsordrar Mina beställningar I Rapporten Mina beställningar hittar du bl.a. information om vem som attesterat, ordernummer och vilket projekt som belastats. Välj Sök så får du upp alla dina beställningar:

47 Karolinska Institutet Sid 47 (49) 11.2 Alla rekvisitioner I Rapporten Alla rekvisitioner hittar du bl.a. information om var i attestflödet din beställning befinner sig eller vem som har, eller ska, attestera. Klicka på raden i kolumnen Status arbetsflöde. Då öppnas ett nytt fönster med information om flödet:

48 Karolinska Institutet Sid 48 (49) 11.3 Inköpsordrar leveransstatus Här finns information om din beställnings ordernummer och status på varumottagning. Välj Rekvirent lika med och sedan Sök, för att se dina beställningar eller bara Sök, för att se din institutions ordrar. Du kan också söka på Leverantörsnamn för att endast få sökresultat från en specifik leverantör. Skriv in leverantörens namn, tryck på Tab-tangenten och sedan Sök:

49 Karolinska Institutet Sid 49 (49) Om du inte kan det fullständiga namnet på leverantören kan du skriva in den första delen av namnet och sedan * för att få träff på din sökning.

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-06-04. Karolinska Institutet Sid 1 (50)

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-06-04. Karolinska Institutet Sid 1 (50) Karolinska Institutet Sid 1 (50) BESTÄLLNING-VARUKORG-REKVISITION- ATTEST-ORDER-VARUMOTTAGNING-RAPPORTER Handbok E-beställningar Agresso Karolinska institutet, 2015-06-04 Utgivare: Karolinska Institutet

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Inköpsfaktura

Inköpsfaktura Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade

Läs mer

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo 2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Beställning av läkemedel. Manual till Agresso e-handel

Beställning av läkemedel. Manual till Agresso e-handel Beställning av läkemedel Manual till Agresso e-handel Innehåll Öppna Agresso e-handel... 3 Sökmotorn... 3 Beställning... 4 Sök vara... 4 Sökresultat... 4 Artikeldetaljer... 5 Varukorg... 6 Beställning

Läs mer

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning via rekvisition 2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning enligt offert 2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt

Läs mer

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Användardokumentation Beställning av livsmedel 2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040 Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Så här leveransmottar du

Så här leveransmottar du 1 2013-10-31 Så här leveransmottar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här leveransmottar du 1 1. Leveransmottagning 3 1.1 Ändra leverans...14

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Lathund för ordermatchning. Version

Lathund för ordermatchning. Version Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (15) 2018-02-28 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 3 Felmeddelanden vid första inloggning...

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (15) 2019-05-22 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 3 Felmeddelanden vid byte av lösenord

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Som statligt anställd måste du följa vissa regler när du handlar! LOU och Attest före köp tex!

Som statligt anställd måste du följa vissa regler när du handlar! LOU och Attest före köp tex! Inköp Som statligt anställd måste du följa vissa regler när du handlar! LOU och Attest före köp tex! Varför handla elektroniskt? Attest sker FÖRE köp Förbättrad kontroll över dina inköp Enkelt att följa

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Välkommen till shoestore.se

Välkommen till shoestore.se Välkommen till shoestore.se Detta är en kort manual där du snabbt lär dig använda shoestore.se. Senaste revision 2010-02-01. Vi går igång direkt och loggar in på www.shoestore.se Det du nu behöver är kundnummer,

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer