FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUNDS BUDGET FÖR ÅR 2016
|
|
- Linnéa Åberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 1 / 12 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUNDS BUDGET FÖR ÅR ALLMÄN MOTIVERING Budgeten för år 2016 utgår från följande huvudpunkter: antalet styrelsemedlemmar (7) förblir detsamma. anställd personal, enligt huvudtitel, utgörs av 5 personer inom intressebevakning, 1 inom organisation och kommunikation, 1 inom utvecklingssamarbete och 2 administration. Enligt förslaget från utvecklingsgruppen som arbetat under 2015 bestämmer inte förbundsmötet längre de anställdas titlar, utan styrelsen får möjlighet att utvärdera behoven inom intressebevakningen och annan verksamhet, till exempel i samband med personalbyten, och styra intressebevakningen för universitetsstudenter enligt behov. Utöver de fast anställda förbereder vi oss i form av en mindre egenfinansieringsandel att under år 2016 söka ett ESF-finansierat projekt med två anställda. Dessutom avsätter vi maximalt euro i huvudtiteln föreningssamarbete och kommunikation för att anställa en civiltjänstgörare för att arbeta med grafisk kommunikation och andra uppgifter inom kommunikation, i enlighet med förslaget från utvecklingsgruppen Sekreterarnas lön och andra arbetsvillkor utgår från kollektivavtalet mellan FSF och De högre tjänstemännen YTN rf, vars innehåll omförhandlades senast hösten Budgeten beaktar villkoren i kollektivavtalet. Styrelsearvodet är euro i månaden, med ett månatligt tillägg på 475 euro för ordföranden och 100 euro för vice ordföranden. I linje med FSF:s moderata löneuppgörelse för 2016 förslås en 0,4 % höjning. År 2015 höjdes arvodena med 2 % och 2014 inte alls. Styrelsemedlemmarna har även en halv lunchförmån och rätt till en returresa i veckan till sin studieort. Styrelsemedlemmarnas boende stöds med ett månatligt belopp som utgör 80 % av den del av de månatliga utgifterna för boende som är mindre än 252 euro, som i studiestödet. Som medlemsavgift föreslås 5,40 euro/personmedlem i medlemsorganisationen, vilket inte inkluderar den höjning på 0,40 euro som ingår i ekonomiplanen på medellång sikt. Studentkårerna har uppskattat (det handlar om bekräftade antal för nästan alla kårers del) medlemsantalet till , vilket innebär att medlemsantalet inte förändras. Vi kan frångå de planerade höjningarna i medlemsavgiften till följd av den oväntat gynnsamma utvecklingen i medlemsantal för år 2016, att FSF gick ur OLL, den avsevärda ökningen i statsunderstöd och lyckade inbesparingsåtgärder.
2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 2 / I budgeten uppgår summan av sökt statsunderstöd till euro, vilket är euro mer än vi ansökt om de senaste åren. Statsunderstödet till FSF skars ned i likhet med stödet till andra ungdomsorganisationer år 2012 och vårt understöd minskade då från euro till euro. Även år 2013 och 2014 var statsunderstödet euro. År 2015 var FSF ändå en av de få ungdomsorganisationer som lyckades öka hur mycket statsbidrag vi fick till euro. Det är troligt att vi trots ansökan om det inte sker någon inflationshöjning av statsbidraget, utan åtminstone på medellång sikt kan förvänta oss att stödet till och med minskar. Vid behov preciserar styrelsen budgeten i sin realbudget då inkomsterna för år 2016 klarnat. Reseersättningar till medlemsorganisationerna utbetalas för den del som överskrider 24 euro enligt separat beslut av styrelsen. Liksom år 2015 ersätts resor med maximalt 300 euro per person och evenemang. Det här är ett praktiskt försök att uppmuntra studentkårerna att skaffa eventuella flygbiljetter i tillräckligt god tid, vilket förutsätter att centralkansliet planerar evenemangen i god tid. Trots det osäkra ekonomiska läget har FSF:s investeringsportfölj klarat sig rätt så bra, så den tidigare mycket försiktiga uppskattningen har höjts något i den här budgeten. Styrelsen gör ett skilt beslut om att ta upp vinsten som inkomst i samband med att styrelsen antar realbudgeten. År 2013 togs vinsten från investeringsförmögenhet upp som inkomst i enlighet med det extra förbundsmötet för att täcka utgifter för arrangemangen kring studentförmånstjänsten Frank. I enlighet med förbundsmötet 2011 beslut presenteras i jämförelsen parallellt bokslutstalen (TP) för föregående år, realbudgeten för år 2015 (RTA) och budgeten för 2016 (TA). VERKSAMHETSEKONOMI 2016 TP 2014 RTA 9/2015 TA 2016 Intressebevakning Löner totalt , , ,70 Pensionskostnader , , ,22 Bikostnader , , ,95 Lunchsedlar , , ,60 Verksamhetsutgifter , , ,00 Intressebevakning totalt , , ,47 Utbildning och möten Deltagaravgifter , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00
3 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 3 / 12 Utbildning och möten totalt , , ,00 Föreningssamarbete och kommunikation Intäkter ,00 0, ,00 Löner totalt , , ,30 Pensionskostnader , , ,29 Bikostnader , , ,89 Övriga personalkostnader , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00 Föreningssamarbete och kommunikation totalt , , ,48 Utvecklingssamarbete Intäkter från insamlingar , , ,00 Stöd från utrikesministeriet , , ,00 Löner totalt , , ,62 Pensionskostnader , , ,34 Bikostnader , , ,93 Övriga personalkostnader , , ,80 Verksamhetsutgifter , , ,00 Utvecklingssamarbete totalt , , ,69 Publikationer Redaktörslöner , , ,00 Verksamhetsutgifter 0, , ,00 Publikationer totalt , , ,00 Projekt (budgeteras som självkostnad, ESF-delen avspeglas i resultatet) Intäkter från ESF-finansiering ,80 0,00 Löner totalt ,24 0,00-500,00 Pensionskostnader ,05 0,00-500,00 Bikostnader ,21 0,00-100,00 Lokalutgifter ,40 0,00 0,00 Resekostnader ,64 0,00 0,00 Inkvartering och möten ,92 0,00-200,00 Publikationer och broschyrer ,61 0,00 0,00 Köptjänster och andra personalkostnader ,34-20, ,00 Projekt totalt 4 094,39-20, ,00 Styrelsen
4 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 4 / 12 Arvoden och boendestöd , , ,48 Övriga styrelsearvoden , , ,80 Utgifter för resor och verksamhet , , ,00 Styrelsen totalt , , ,28 Förbundsmötet Deltagaravgifter , , ,00 Utgifter för förbundsmötet , , ,00 Förbundsmötet totalt , , ,00 Förvaltning Intäkter från förvaltningen 150,00 120,00 0,00 Löner totalt , , ,90 Pensionskostnader , , ,75 Bikostnader , , ,62 Avskrivningar , , ,77 Lokalutgifter , , ,00 Kansliutgifter , , ,00 Verksamhetsutgifter , , ,00 Kansliets gemensamma pers.kostn , , ,00 Förvaltning totalt , , ,04 Den ordinarie verksamhetens över-/underskott , , ,96 Medelanskaffning Intäkter från medlemsavgifter , , ,80 Över-/underskott , , ,16 Investeringar och finansiell verksamhet Ränteintäkter 917,25 750, ,00 Investeringsintäkter ,35 0, ,00 Räntekostnader -12,83-100,00-100,00 Över-/underskott , , ,16 Ungd.org. statsbidrag , , ,00
5 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 5 / 12 Förändringar i fonder 1 548,14 0,00 0, Resultat för räkenskapsperioden , , ,16 DETALJERADE MOTIVERINGAR INTRESSEBEVAKNING I utgifterna för verksamheten har vi förberett oss på ökad EU-lobbning genom resekostnader och vid behov något högre utgifter än för andra verksamhetsplansprojekt, juristutlåtanden som behövs i intressebevakningen och eventuell utgifter för demonstrationer. Personalkostnaderna torde minska i och med personalomsättning. Uppskattningen för utgifter och intäkter i den här huvudtiteln innehåller inte några andra särskilda förändringar. Intäkter riktade till och eventuella bidrag för intressebevakningen. Inga budgeterade. Arvoden och ersättningar Lönerna för de fem anställda som arbetar med intressebevakning (för närvarande två utbildningspolitiska sekreterare, två socialpolitiska sekreterare och en sekreterare för internationella ärenden). Arvoden för inledare under evenemang kopplade till intressebevakning och dylikt. Sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Verksamhetsutgifter Utgifter för projekten i verksamhetsplanen inom intressebevakning, reseersättningar och dagtraktamenten, sekreterarnas och styrelsemedlemmars deltagande i möten och seminarier om intressebevakning i Finland och utomlands, arbetsgruppernas resor samt moderat PR-verksamhet kopplad till intressebevakning. Även utgifter inom den intressebevakande verksamheten för kopiering, tryck, telefonsamtal, material, alumnträffar samt utgifter för relevant litteratur och branschtidningar. Verksamhetskostnaderna utgör cirka 18 % av utgifterna inom huvudtiteln intressebevakning. Utgifter som klassificeras som intressebevakning eller stöd för den finns i stor utsträckning även under huvudtitlarna kommunikation och administration.
6 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 6 / UTBILDNING OCH MÖTEN Den plats där FSF länge ordnat sina sektorträffar har upphört med verksamheten och vi har inte lyckats hitta någon som kan erbjuda lika förmånlig service på samma nivå, trots att vi försökt. År 2016 kommer sektorträffarna troligen att ordnas på centralkansliet, vilket orsakar utgifter för hotellinkvartering och måltider. Liksom år 2015 förbereder vi oss år 2016 på att i stället för sektorträffar i början av hösten ordna ett höstseminarium, som till sin utformning skulle påminna om öppningsseminariet. Beslutet kommer troligen fattas utgående från den respons vi får om höstseminariet De deltagaravgifter som medlemsorganisationerna betalar för den utbildning och de träffar som FSF ordnar. MENING BORTTAGEN. Deltagaravgifterna för de två dagar långa sektorträffarna är för medlemsorganisationer med färre än medlemmar 35 euro/deltagare och för medlemsorganisationer med fler än medlemmar 70 euro/deltagare, och de höjs inte i jämförelse med Om priset på öppningsseminariet och eventuella andra specialevenemang fattas ett skilt beslut i linje med priserna år Styrelsen kan efter eget övervägande bevilja andra rabatter. Arvoden och ersättningar Arvoden till inledare vid utbildning och seminarier. Inga budgeterade. Sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Inga budgeterade. Verksamhetsutgifter Utgifter för lokaler, måltider, inkvartering, material och dylikt under seminarier, sektorträffar, andra möten och utbildningar. Ersättning för resor till utbildningar och träffar. Medlemsorganisationernas deltagare i träffar ersätts för resekostnader till den del de överskrider 24 euro enligt skilt beslut av styrelsen. Den maximala ersättningen per person och evenemang är 300 euro. De ökade kostnaderna beror på de ökade utgifterna för inkvartering och studentkårernas resor. Det rätt stora underskott som uppskattas för år 2015 beror på den betydande kompensation i priset för höstseminariet som studentkårerna beviljades. FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION
7 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 7 / Förbundet förbereder sig på lön för en civiltjänstgörare för grafisk design och andra uppgifter inom kommunikation för att förbättra förbundets kommunikation; arrangera det internationella NOM-mötet i Finland; att förnya den förlegade webbplatsen och på de ökande översättningskostnaderna kopplade till förbundsmötet. En liten summa avsätts för att beställa papper, kuvert, paffpärmar och andra behövliga produkter som följer den nya grafiska profilen. Uppskattningen för utgifter och intäkter i den här huvudtiteln innehåller inte några andra särskilda förändringar. Bidrag, deltagaravgifter från evenemang som ordnas, övriga intäkter från verksamheten inom sektorn samt intäkter från tjänster till medlemsorganisationerna, speciellt från studiekortens klistermärken. Reseersättningar kopplade till föreningssamarbete. År 2015 förnyades faktureringen för läsårsklistermärken så att de inte medför inkomster för FSF. För år 2016 söker förbundet separat finansiering från olika källor för att ordna det internationella NOMmötet i Finland. Inga andra budgeterade intäkter. Arvoden och ersättningar Informatörens lön, utgifter för AD-civiltjänstgöraren, arvoden för inledare vid seminarier och möten. Översättarens lön ingår fortsättningsvis i verksamhetskostnaderna, men produktionssättet har ändrats och översättningstjänsterna köps sedan år 2013 in från OSS. Sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Verksamhetsutgifter Resekostnader och dagtraktamenten inom föreningssamarbete och kommunikation, sekreterarens och styrelsemedlemmens deltagande i seminarier och relevanta evenemang, arbetsgruppernas resor. Evenemang i samarbete med andra studentorganisationer. Utgifter för FSF:s organisationsverksamhet, tryck och kommunikation för logomaterial och kampanjer samt telefonsamtal. Utgifter för stödannonser och mässreklam. Utgifter för mediabevakning. Översättningstjänster från OSS Organisationstjänst. NOM (Nordiskt ordförandemöte), European Students Unions förbundsmöten, European Student Convention, bilaterala besök hos organisationer i Estland och Sverige, andra internationella kontakter, resor kopplade till dessa och olika utgifter kopplade till dem. Övriga utgifter för organisationssamarbete, exempelvis representation vid medlemsorganisationer och systerorganisationer.
8 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 8 / Medlemsavgifter Medlemsavgifter till de samfund som FSF är medlem i. De största enskilda medlemsavgifterna uppskattas utgöras av: Samfund Medlemsavgift Förklaring European Students' Union Servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA Suomen opiskelija-asunnot SOA rf Hostelling International Finlands (studiekortets hostellrabatt) Vi har dessutom förberett oss för mindre medlemsavgifter till vissa andra organisationer. Av verksamhetsutgifterna i huvudtiteln utgörs mer än hälften av utgifter för översättning, medlemsavgifter och reseersättningar. UTVECKLINGSSAMARBETE Huvudtiteln har budgeterats att motsvara FSF:s ansvar enligt avtal för de projekt finansierade av UM som fortsätter samt för att motsvara det behov av att planera framtiden för förbundets verksamhet inom utvecklingssamarbete. Huvudtiteln uppskattas visa ett moderat underskott, men underskottet torde kunna täckas av överskottet från år I bokslutet år 2014 visade huvudtiteln underskott, men eftersom bokslutet 2013 visade överskott ökades fonden för utvecklingssamarbete och enligt beräkningar sker så även för år 2015, vilket i sin tur ger spelrum för år Medlen i fonden kan endast användas för utvecklingssamarbete. Vi strävar fortsättningsvis efter att öka intäkterna från insamlingar och det finns skäl att som mål sätta upp att alla studentkårer skulle bidra i insamlingen för utvecklingssamarbetsprojektet på sina blanketter för betalning av medlemsavgifter. Insamlingsintäkter De inbetalningar till utvecklingssamarbete som studentkårerna samlar in och andra insamlingsintäkter. Stöd från utrikesministeriet Projektbidraget till medborgarorganisationer som utrikesministeriet beviljar (85 % av projektets värde) samt kommunikationsstödet. Personalkostnader
9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 9 / Lönekostnader för koordinatorn för utvecklingssamarbete och andra som arbetar inom projektet. Verksamhetsutgifter Det direkta ekonomiska stöd som betalas till projekt inom utvecklingssamarbete, projektens utvärderingsresor, kommunikation och publicering kopplat till utvecklingssamarbete, utgifter för projekt, stipendiater och annat. PUBLIKATIONER I huvudtiteln har vi förberett oss på utöver annan eventuell förlagsverksamhet även de första utgifterna för att förverkliga en 100-årshistorik för FSF. Arbetsgruppen inom projektet SYL100 inledde sitt arbete år Det finns vanligen skäl att bereda sig för utgifter för publikation speciellt i och med de breda projekt som ingår i verksamhetsplanen i dess nya form. Erhållna bidrag och försäljningsintäkter från publikationer. Löner och sidokostnader för de redaktörer som anställts för att redigera publikationer, skribentarvoden, utgifter för tryck, utgifter för resor och möten som behövs för förlagsverksamheten samt för reklam. Utgifterna inkluderar beredskap för att inleda FSF:s 100-årshistorik. Insamlingen av material måste inledas redan i god tid för att vi ska kunna tillvarata material och berättelser från de äldre generationerna så bra som möjligt. Arbetet inleddes inte som planerat under våren Anslagen avstäms i samband med planen för publikationer i realbudgeten. PROJEKT I huvudtiteln projekt konteras ESF-projekten. Projektet om studieförmåga tog avslutades i juni 2014 men vi överväger att år 2016 söka finansiering för ett nytt projekt. Europeiska socialfonden ersätter utgifter för projektet med några undantag; de här undantagen finns en total summa i utgifter för projekt ( FSF:s självkostnad ). ESF-projekten budgeteras endast med tanke på de här kostnaderna, dvs. med nettoinverkan.
10 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 10 / ESF-stödet för projektet. Löner och bikostnader för projektets personal, graderade kostnader för arbetsredskap och lokaler, utgifter för resor, inkvartering och möten inom projektet, publikationer samt övriga utgifter för projektet. Slutsumman är FSF:s uppskattade andel av projektets egenfinansiering och de utgifter som inte ersätts för år 2016 om två projektanställda arbetar inom projektet lite mer än ett år. STYRELSEN Inga betydande förändringar inom huvudtiteln. Arvoden Arvoden, naturaförmåner och bostadsbidrag för styrelsemedlemmarna Arvoden höjs med 0,4 % i enlighet med den löneöverenskommelse som förbundet nått. Obligatoriska sociala kostnader Försäkringar för styrelsen. För styrelsemedlemmarnas arvoden betalas inte obligatoriska sociala kostnader. Resor Styrelsemedlemmarnas resor till studieorten, flyttbidrag samt andra resekostnader för styrelsen. Verksamhetsutgifter Styrelsens möten, telefonavgifter, utbildning, rekreation och seminarier, styrelsens utgifter för representation. Utgifter för resor och verksamhet utgör cirka 12 % av huvudtitelns utgifter. FÖRBUNDSMÖTET Deltagaravgifterna för förbundsmötet höjs med 10 euro för att huvudtitelns intäkter för sin del ska täcka de nya tolkningstjänsterna för förbundsmötet. Inga andra förändringar inom huvudtiteln. Deltagaravgifter för förbundsmötet; ordinarie delegater 125 euro, ersättare 150 euro; samt blandade intäkter som inte kan ses som rättelse av kostnader. Eventuella andra intäkter från förbundsmötet.
11 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 11 / Kostnaderna för förbundsmötet som helhet (möteslokaler, inkvartering, måltider, teknik och transport, reseersättningar, tolkning, strömning på nätet och annat motsvarande). FÖRVALTNING Huvudtiteln förvaltning är till sin rubrik delvis missledande. En stor del av utgifterna inom huvudtiteln består av ordinarie verksamhet inom intressebevakning eller organisationssamarbete. Av de två anställda inom huvudtiteln är de endast förvaltningssekreteraren som under nästan all arbetstid jobbar med administrativa uppgifter, till skillnad från generalsekreteraren. Huvudtiteln innehåller även tjänster som riktar sig till hela kansliet eller hela personalen, såsom förbundets lokaler, mjukvara och apparatur, forskningskonsultation som erbjuds av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning samt arbetshälsovård. I budgeten har vi förberett oss på utgifter för rekrytering, lön och introduktion kopplade till byte av generalsekreterare, för en arkiv-praktikant samt en eventuell mindre och kortvarig ersättande lokal till följd av de stora renoveringarna i fastigheten på Lappbrinken 2. Understöd, deltagaravgifter, utlösning av gamla arbetsredskap och andra intäkter inom förvaltningen. Inga budgeterade. Arvoden och ersättningar Lönerna för generalsekreteraren och förvaltningssekreteraren. Överlappande löner vid byte av generalsekreterare. Vi förbereder oss på ett litet arvode för en arkivpraktikant, vilket minskar Nationalarkivets mycket dyra fakturering kopplad till flytten av förbundets arkiv. Obligatoriska sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Avskrivningar Avskrivningar för kontorsmaskiner och kontorsmöbler. De här blir allt mindre eftersom en allt större del av det vi använder är leasat eller ägs av OSS. Lokalutgifter De av OSS fakturerade lokalhyrorna samt skilt fakturerade kostnader för underhåll och reparation samt el och försäkringar, samt de tjänster som permanent ingår i OSS-hyran. För år 2016 cirka euro avsatt för ett litet och kortvarigt ersättande utrymme.
12 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 12 / Kansliutgifter Kanslikostnader såsom kontorsmaterial, kopior, kopiering, post, tidningar, ADB-tjänster och transport. De av OSS fakturerade kostnaderna för telefoner och telefonsamtal samt tjänster inom IT och ekonomiförvaltning. Verksamhetsutgifter Resekostnader inom förvaltning samt andra resor och dagtraktamenten inom förvaltning. Professionell utbildning av personalen. Kostnader för möten och förhandlingar inom förvaltning och resor kopplade till ifrågavarande evenemang. Icke allokerade annonskostnader. FSF-representation vid olika tillfällen, utgifter för kansliets gästfrihet och hågkomster på bemärkelsedagar. Vi har förberett oss på lite mer än vanligt inom professionell utbildning då förvaltningssekreteraren är ny på sin post och generalsekreteraren torde bytas ut under år Övriga personalkostnader Sociala försäkringar, arbetshälsovård, rekreationsutgifter för kansliet samt den frivilliga personalförsäkringen och andra sociala kostnader. Kostnaderna för arbetshälsovården ser ut att minska från de prognostiserade eventuellt till följd av satsningar på välbefinnande i arbetet. MEDELANSKAFFNING Intäkter från medlemsavgifter De medlemsavgifter som medlemsorganisationerna betalar till FSF (5,40 /personmedlem i medlemsorganisationen). Medlemsantalet har uppskattats till Ingen förändring i jämförelse med Investeringar och finansiell verksamhet FSF:s intäkter från investeringar samt utgifter för ränta o.d. Trots det ekonomiska läget globalt har vi uppskatta en större summa än tidigare år för intäkter från investeringar utgående från tidigare framgång. Intäktsföringen förutsätter en årlig vinst från investeringsportföljen som minst motsvarar det här. Styrelsen fattar ett skilt beslut om intäktsföringen till exempel i samband med att realbudgeten görs upp. Statsbidrag Det statsbidrag som undervisningsministeriet beviljar på basis av ungdomslagen. Söks årligen enligt beloppet i budgeten inom loppet av november, år 2015 inom utgången av oktober. De allmänna bidragen till ungdomsorganisationer skars år 2012 ner och till en mycket stor del skars ungdomsorganisationernas bidrag ner år Som en av få organisationer lyckades FSF utgående från sin verksamhet höja sitt årliga understöd. Vi söker ytterligare en liten höjning av understödet, vilket vi motiverar med att nivån på bidraget till FSF släpar efter i jämförelse med flera andra ungdoms- och studentorganisationer som har verksamhet i motsvarande omfattning, att kostnadsnivån ökat och förberedelse för projektet SYL100. Vid behov preciserar styrelsen budgeten i sin realbudget.
Förbundsmöte , Hotell Korpilampi
FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUNDS BUDGET FÖR ÅR 2017 1 2 3 4 5 6 Planeringen av ekonomin år 2017 kunde beskrivas som okomplicerad: det finns inga större förändringsbehov eller -tryck sett ur den ekonomiska
Läs merBAKGRUND TILL BUDGETEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ALLMÄNT I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin år
Läs merBAKGRUND TILL BUDGETEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Allmänt I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin
Läs merEKONOMIPLAN PÅ MEDELLÅNG SIKT FSF:s inkomstbas. Handling nr XX Sida 1 / 11
Handling nr XX Sida 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 EKONOMIPLAN PÅ MEDELLÅNG SIKT 2017 2020 Inledande kommentar: Alla beräkningar
Läs mer1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion
Läs merEKONOMIPLAN PÅ MEDELLÅNG SIKT (KTS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 EKONOMIPLAN PÅ MEDELLÅNG SIKT (KTS) 2016 2020 ALLMÄNT... 1 UTVECKLING AV INTÄKTER... 1 Verksamhetsunderstödet
Läs merInkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690
Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015
Läs merNylands svenska ungdomsförbund r.f.
Nylands svenska ungdomsförbund r.f. 1. ORDINARIE VERKSAMHET Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Utfall 2015 Utfall 2014 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 20 000 18 000 14 000 18 248 14 000
Läs merMEDLEMSAVGIFTER 2011 2014
Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas
Läs merFinlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)
Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20
Läs merStyrelsens förslag till ändringar i policydokumentet
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 5 Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Läs mer1) fungera som en centralorganisation för sina medlemsorganisationer och stödja deras verksamhet
STADGAR 1 (5) 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry. Föreningens hemort är Helsingfors. I dessa stadgar omtalas föreningen som förbundet. 2
Läs merRP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007
RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
Läs merPROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1
PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För
Läs merFinlands Svenska Hembygdsförbund r.f. B O K S L U T
Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. B O K S L U T 31.12.2017 FO-nummer: 0618020-9 Hemort: Helsingfors Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. Bokslut 31.12.2017 Å R S R E D O V I S N I N G Sida Resultaträkning
Läs merBudget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen
Läs merFinlands Svenska Hembygdsförbund r.f. B O K S L U T Azets Insight Oy
Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. B O K S L U T 31.12.2016 FO-nummer: 0618020-9 Hemort: Helsingfors Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. Bokslut 31.12.2016 Å R S R E D O V I S N I N G Sida Resultaträkning
Läs merStudentkåren vid Helsingfors universitets ekonomiplan på medellång sikt för åren
HUS Ekonomiplan MLS Godkänt av Delegationen 1 2 3 Studentkåren vid Helsingfors universitets ekonomiplan på medellång sikt för åren 2017 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inledning Den ekonomiska
Läs merBudget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET
Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00
Läs merEKONOMIPLAN
EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...
Läs merAllmänna villkor för projektstöd
Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna
Läs merBudget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000
Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang
Läs merRP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010
RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
Läs merBudget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET
Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00
Läs merStatsrådets förordning
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen
Läs merHELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN
HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte
Läs merSTADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.
STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands
Läs merVANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY
STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är
Läs merRiksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto
Läs merVid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:
Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012
Läs merKostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:
Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad
Läs merDriften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000
UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete
Läs merUtlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som främjar integrationsarbetet
ANM/1112/02.03.01/2018 1/5 Utlysning av statsunderstöd till organisationer för projekt som främjar integrationsarbetet 17.9. 17.10.2018 Stödjande av barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland
Läs merStödberättigande utgifter
Datum 2019-02-13 1(5) Områdesskydd och ekonomiska stöd Carina Berggren Stödberättigande utgifter Du ska ange utgifter och eventuella intäkter som projektet har och som behövs för att genomföra projektet.
Läs merKonferensunderstöd som VSD delar ut. Georg Strien
Konferensunderstöd som VSD delar ut Georg Strien Innehåll Allmänt om konferensernas finansiering Finansiärer Om stödets belopp För vad beviljas understöd, för vad inte? Ansökningspraxis Hurdan är en bra
Läs merMODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.
Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004
Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
Läs merFörslag. Ekonomi och avgifter
Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader
Läs merDMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.
Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts
Läs merFORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00
BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden
Läs merGemensam Framtid Förslag till rambudget 2014
Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader
Läs merRESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000
1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas
Läs merANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM SKALL BIFOGAS ANSÖKAN OM STÖD
ANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN Kriterier och villkor för inlämnandet av en ansökan till ansökningsomgång VP/1999/002 bör läsas igenom noggrant innan blanketten fylls i. De villkor som anges där
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig
Läs merSuomen Sopimuspalokuntien Liitto - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ÄNDRADE PRS STADGAR
STADGAR 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf. Föreningen kallas i dessa stadgar Förbundet. Förbundets hemort är
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merBLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING
BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en
Läs merBidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.
Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara
Läs merStatsrådets förordning
Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,
Läs merTotalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)
Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Från tilläggskostnader Tilläggskostnadsmodellen Ersatte nya kostnader för projektet till (mestadels)
Läs merVid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:
Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013
Läs merRP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004
RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
Läs merFörbundsstyrelsens förslag till ekonomi
juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för
Läs merÅlands Producentansvar Ab BUDGET Godkänd av styrelsen
Ålands Producentansvar Ab BUDGET 2019 Godkänd av styrelsen 2019-02-15 Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV BUDGET 2019... - 2-2. PRODUCENTANSVAR ÅLAND AB 2019... - 2-3 3. EKONOMISK ÖVERSIKT... - 3-4. RESULTATRÄKNING...
Läs merAnvisning till Budgetmall Projektstöd
Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du söker stöd för kopplat till projektets aktiviteter.
Läs merEvenemangskalender 2019
Evenemangskalender 2019 Vi skickar inbjudningar till evenemang till de inbjudna per e-post. Vi informerar också om evenemangen på förbundets webbplats www.samok.fi/ajankohtaista/?lang=sv. Välkommen med!
Läs merEKONOMIHANDLINGAR 2013
LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008
' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
Läs merRiksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer
Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter
Läs merInvesteringsprogrammet för gång och cykling 2019
1 (5) 24.6.2019 Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019 Transport- och kommunikationsverket Traficom delar ut statsunderstöd till kommunerna för att främja gång och cykling som ett led i kommunikationsministeriets
Läs merPM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva verksamheten i Studerandenas idrottsförbund
Läs merBudgetramarna för 2017 och ekonomiplanen
Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen
Läs merVERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2
Läs merStadsstyrelsens allmänna sektions principer för beviljande av understöd:
Stadsstyrelsens allmänna sektions principer för beviljande av : Understöd för främjande av välfärd och hälsa Understöd för lokala samhällsaktiviteter 15.1.2018 3 Ändrat av 11.3.2019 7 VD/9654/02.03.01.03/2016
Läs merProposition Ekonomisk ram för år 2018
Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna
Läs merProjekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20
Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent
Läs merRegeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag
Läs merÅRSREDOVISNING för. Svenska Orienteringsförbundet Årsredovisningen omfattar:
ÅRSREDOVISNING 2007-01-01 -- 2007-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 Sid 2 (9) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET
Läs merRP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten
Läs merKommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till
Läs mer2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund
Kungörelse 1 (2) Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige 2017-01-24 Tid för sammanträde måndagen den 6 februari 2017 kl. 18:30 Lokal Skeppet, Målilla Fredrik Eirasson Ordförande Johan Sandell Sekreterare
Läs merFörmögenhetskriterier
Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social
Läs merNoteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31
Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck
Läs merStyrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation
Läs merAllmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen
Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen
Läs merDelårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018
Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 (7) Delårsrapport
Läs merStudier och värnplikt i siffror 2013
Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig
Läs mer2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall
92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå
Läs merStadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007
Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess
Läs merFINANSIERINGSDELEN 2013 2016
255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.
Läs merSTATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007
STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.
Läs merLE3 REDOVISNING & BOKFÖRING
LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...
Läs mer1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.
STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att
Läs merRAMBUDGET KONGRESS 2017
RAMBUDGET 2018-2020 KONGRESS 2017 Förbundsstyrelsens förslag Rambudget 2018-2020 I Mål och riktning beslutar kongressen om de övergripande verksamhetsmässiga aktiviteterna. Rambudgeten beskriver i ekonomiska
Läs merStatsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet
Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),
Läs merSTATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008
STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.
Läs merStatskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar
Läs merFöreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland.
Bilaga 1 till höstmötet Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar: Stadgar för Finlands svenska biblioteksförening r.f. 1. Namn, hemort och språk Föreningens namn är Finlands svenska biblioteksförening
Läs merRedovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt
Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört
Läs merFinansieringsdel 2015-2018
Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar
Läs merTILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN
TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna
Läs merStatsrådets förordning
Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016 2020 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) 1 Tillämpningsområde
Läs merKommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis
Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder
Läs merPohjola-Nordens stadgar (2016)
Pohjola-Nordens stadgar (2016) 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola-Norden rf. Föreningens hemort är Helsingfors stad och verksamhetsområdet är hela landet. I dessa stadgar
Läs merBudgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte
Budgetprognos 2018-2020 MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017 Budgetprognos 2018-2020 med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag
Läs merINLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET
1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar
Läs merFörbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1
Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18
Läs merRiktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)
Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,
Läs merBlanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.
Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget
Läs mer