MÅL OCH BUDGET SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅL OCH BUDGET 2016-2017 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN"

Transkript

1 KOALITIONENS FÖRSLAG TILL SKATTESATS ÅR 2016 MÅL OCH BUDGET SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN Dnr: kst 2015/296

2 (86) Innehåll KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING... 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT BUDGETPROCESSEN EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Den samhällsekonomiska bilden Statliga åtgärder Kapitalkostnader/avskrivning/internränta Borgensavgifter Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg Demografiska förändringar Känslighets- och riskanalys NÄMNDERNAS DRIFTBUDGETRAMAR KOMMUNGEMENSAMMA MÅL OCH ÅTAGANDEN Kommungensamma mål Åtagande om tillgänglighet och bemötande NÄMNDERNAS RESURSER, ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och bygglovsnämnden EXPLOATERINGSBUDGET OCH PLAN INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN UPPLÅNING EKONOMISTYRREGLER STYRDOKUMENT 2016 OCH INTERNKONTROLLPLANER SKATTESATS RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET EKONOMISK FLERÅRSPLAN

3 (86) Bilagor 1 Investerings- och exploateringsbudget samt plan Ekonomistyrregler Styrdokument 4 Nämndernas internkontrollplaner

4 (86) KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING Tid att lyckas i skolan Samarbetskoalitionens budget Samarbetskoalitionen Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet presenterar här budgeten för Järfälla kommun åren 2016 och Det är en ansvarsfull och framtidsinriktad budget med ett tydligt fokus på skolan. Det senaste året har varit händelserikt. Järfälla växer snabbt och vi ser hur allt fler väljer att flytta till vår kommun. Under 2015 har bostadsbyggandet tagit fart runt om i hela kommunen, och Järfällahus AB har fått nya ägardirektiv som innebär att bolaget åter ska börja bygga bostäder. Under året påbörjades en satsning för mer personal i skolan. Vi har även sett hur människor som gått på försörjningsstöd istället har fått möjlighet till ett välfärdsjobb. Ungdomsarbetslösheten har minskat. Rekordmånga ungdomar har fått feriepraktik genom den nya sommarjobbsgarantin, och stödet till föreningslivet har ökat. Nu presenterar vi en budget där vi vänder på varje skattekrona och tar ansvar för att resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi höjer ambitionerna ytterligare för en god ekonomisk hushållning genom ett tydligt överskottsmål. Därutöver ser vi över hur vi kan dela ansvaret för den höga investeringstakten genom att låta andra aktörer bygga och äga de samhällsfastigheter som behövs i framtiden. Det skapar trygghet för kommande generationer. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Tid att lyckas i skolan Framtiden börjar i skolan. Därför ska Järfälla kommun ha en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential. Skolresultaten ska höjas och likvärdigheten öka. Lärarnas förutsättningar att bedriva bästa undervisning måste stärkas. Vi vill ge varje elev och varje lärare tid att lyckas satsar vi 7 miljoner kronor extra på ökad lärartäthet i förskolan. I grundskolan prioriterar vi ökad lärartäthet i de lägre årskurserna och tillför därför 11 miljoner kronor för fler

5 (86) lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3. Grundskolon ska även erbjuda varje elev studiestöd samt lov- och sommarskola. Därutöver ser vi över hur den administrativa belastningen kan minska mellan de olika enheterna och Barn- och ungdomsförvaltningen. Läraryrkets status ska stärkas och den framtida personalförsörjningen av lärare säkras. Därför avsätter vi också 6 miljoner kronor för höjda lärarlöner. För att varaktigt höja kunskapsresultaten fortsätter vi arbetet med att utveckla skolornas interna process och arbetssätt i syfte att skapa en mer lärande organisation. Därför tillför vi medel till utvecklingsarbetet PRIO. För att möta familjer som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kommer vi från och med 2016 att erbjuda möjligheten till omsorg på kvällar, nätter och helger och på så sätt öka tryggheten för föräldrar och barn med sådant behov. Genom en god psykosocial miljö och ett demokratiskt förhållningssätt ökar vi tryggheten och motverkar odemokratiska uttryck, mobbing, rasism och andra former av kränkande behandling. Vi vill att alla Järfällas skolor och förskolor ska vara tillgängliga, trygga och giftfria miljöer. Som en del i detta arbete avsätter vi medel för uppfräschning och renovering av toaletter, utemiljöer och skolgårdar. Teknik och digitala verktyg är en naturlig del av vårt samhälle, därför är det är viktigt att varje barn och elev ges likvärdig tillgång till dessa verktyg genomför vi en särskild satsning för att alla elever ska få tillgång till digitala verktyg i grundskolan. Vi fortsätter arbetet med att utveckla Järfällas framtida gymnasieskola. Gymnasieskolornas programutbud och framtida lokalisering ska därför ses över. Den mycket uppskattade satsningen på SL-kort till alla gymnasieelever i Järfälla fortsätter under 2016 och För att möta en ökad efterfrågan på vuxenutbildning förstärker vi Komvux med ytterligare 190 utbildningsplatser. En bättre hemtjänst och äldreomsorg Kvalitén inom hemtjänsten ska höjas. Därför skärper vi kraven i certifieringsunderlaget för hemtjänstutförarna. Samtidigt värnar vi en valfrihet av såväl kommunala som externa utförare inom hemtjänsten. Därför höjer vi ersättningen till hemtjänstutförare med 7 procent. I Järfälla finns många äldre som inte har svenska som modersmål ger vi Socialnämnden uppdraget att skapa en äldreboendeavdelning med språkprofil.

6 (86) Järfälla som en attraktiv arbetsgivare Järfälla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Därför ska årliga medarbetarundersökningar göras. Vi lägger dessutom ett särskilt uppdrag om att se över hur sjukfrånvaron kan minska. Inom ram för kompetensfonden satsas årligen 5 miljoner kronor extra på kompetensutveckling. Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Ett växande grönt Järfälla Järfälla fortsätter att växa och utvecklas. Under 2016 kommer tunnelbaneutbyggnaden från Akalla till Barkarby att påbörjas. Dessutom påbörjas byggandet av Barkarby college som blir ett viktigt utbildningskluster i regionen. Under året färdigställs även utbyggnaden av Mälarbanan i Järfälla. Vi tar ett stort ansvar för bostadbyggandet i regionen. Målet om att komma upp i en byggtakt om 1000 påbörjade bostäder per år ligger fast, men vi behöver öka takten. Därför ger vi ett uppdrag om att se över hur planprocesserna kan effektiviseras, och flexibla parkeringstal införs. När kommunen växer ska det ske på ett hållbart sätt. Därför ska kollektivtrafiknära lägen fortsatt vara prioriterade vid nybyggnation av bostäder. Ett stärkt näringsliv Nu avsätter vi medel för ett nytt näringslivsbolag där kommun och näringsliv tillsammans ska arbeta för fler företagsetableringar, ge befintliga företag möjlighet att växa och utvecklas, samt marknadsföra Järfälla som en attraktiv kommun för fler företag och besökare. Fler i jobb Vi ser en kraftigt sjunkande ungdomsarbetslöshet i Järfälla det senaste året, men vi behöver göra mer. Därför förstärker vi satsningen på projektet Unga vuxna på gång ytterligare. Ingen som kan jobba ska behöva gå på bidrag. Därför fullföljs satsningen för att erbjuda välfärdsjobb istället för försörjningsstöd. Vi ger samtliga förvaltningar i uppdrag att ta emot personer som kan utföra välfärdsjobb. På så sätt ges möjlighet att förstärka samhällsservicen samtidigt som den enskilde får arbetslivserfarenhet, nya kontakter och en fot in på arbetsmarknaden.

7 (86) Sommarjobbsgarantin blev en riktig succé Närmare 1500 ungdomar gavs möjlighet till feriepraktik. För att möta en fortsatt stor efterfrågan utökar vi resurserna ytterligare de kommande åren. Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Järfälla ökar nu takten i omställningen för ett hållbart samhälle. Vi ska visa att hållbarhet inte bara handlar om att minimera skadlig påverkan, utan också om att skapa nya kvaliteter och värden. Klimatet är vår tids stora globala miljöutmaning. Järfälla kommun ska därför satsa på energieffektivisering. Vi ger uppdrag om att installera solceller på en kommunal samhällsfastighet och vi genomför investeringar för att successivt byta ut kommunens fordonsflotta för att på sikt bli fossilfri. Det är viktigt att underlätta för kommunens invånare att göra klimatsmarta val. Vi snabbar därför på genomförandet av kommunens cykelplan, samt ger ett uppdrag om att skapa fler infartsparkeringar i Kallhäll för såväl cyklar som bilar. Vi bygger även ut laddinfrastruktur för elbilar. Två laddstolpar ska uppföras i Jakobsberg, respektive i Barkarbystaden, under Vi vill värna de naturvärden som skapas i mötet mellan stad och natur genom att bilda ett nytt naturreservat vid Igelbäcken. Vi stärker även skötseln av våra befintliga naturreservat och parker. Bällstaån och dess vattenkvalitet är vår största regionala miljöutmaning. Järfälla ska bli banbrytande på dagvattenlösningar som inte bara renar vattnet utan också skapar vackra parkstråk och god klimatanpassning. Därför intensifieras arbetet med att rena dagvatten med särskilt fokus på Bällstaån. Vi eftersträvar en giftfri vardag för järfällaborna. Därför ska Järfälla kommun arbeta med att sanera förorenade markområden, och då med särskilt fokus på barns miljöer eftersom de är särskilt utsatta för exponering av skadliga ämnen. Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Järfälla ska präglas av mångfald, jämställdhet och öppenhet. I Järfälla ska alla känna sig trygga och erbjudas en meningsfull fritid. Därför stärker vi föreningsstödet, skapar fler mötesplatser, bygger ut framtidens kulturverksamhet och investerar i fler idrottsanläggningar.

8 (86) Under utökas antalet platser i kulturskolan, och särskilda resurser satsas för att Barkarby bibliotek ska ges möjlighet att fortsatt bedriva sin verksamhet. Den framgångsrika kultursatsningen för att bejaka ungas initiativ och idéer - En snabb slant - fullföljs under åren planeras anläggande av en inomhushall för fotboll i Järfälla. Vi rustar också upp Delfinparken på Söderhöjden, samtidigt som ett nytt kultur- och aktivitetshus öppnas i området. I Riddarparken planerar vi för en multisportarena och en boulebana. Våra centrum utgör viktiga möteplaster för järfällaborna. Vi kommer att förstärka renhållningen av centrumanläggningarna i Jakobsberg, Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Vid Jakobsbergs pendeltågsstation anläggs ytterligare en hiss och den befintliga hissen vid Ynglingavägen ska renoveras. Arbetet med FN:s barnkonvention ska stärkas och därför ges ett uppdrag om att utveckla och tillämpa barnkonsekvensanalyser i samtliga nämnder. Därutöver ger vi ett särskilt uppdrag om att förbereda för kommande lagstiftning om barnkonventionen. Järfälla kommun har huvudansvaret för samordningen av trygghetsarbetet. Därför stärker vi kraftigt det brottsförbyggande arbetet och tillför ytterligare en miljon kronor, samtidigt som ett centralt brottsförebyggande program tas fram och förankras i kommunens verksamheter, med externa aktörer och med polisen. Järfälla kommuns integrationsarbete ska genomsyra kommunens alla verksamheter. Ett uppdrag om rapportering och uppföljning av detta arbete ges till Kommunstyrelseförvaltningen. Vi höjer även ambitionerna för demokratiarbetet genom en ökad medborgardialog och en bättre kontakt mellan kommun och civilsamhälle.

9 (86) FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT Kommungemensamma inriktningsmål och åtagande för åren 2016 och 2017 fastställs. 2 Den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 19,15 kr. 3 Resultat- och balansbudget för 2016 fastställs. 4 Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder för år 2016 fastställs. 5 Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder för år 2017 fastställs. 6 Föreslagna priser för socialnämndens pengstyrda verksamhetsområden fastställs. 7 Föreslagna priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamhetsområden fastställs. 8 Föreslagna avgifter inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter fastställs. 9 Föreslagna priser inom kompetensnämnden för introduktionsprogram och gymnasiesärskola fastställs. 10 Förslagna avgifter för miljödiplomering inom kommunstyrelsen fastställs. 11 Ekonomistyrregler för styrelse och nämnder år 2016 i enlighet med bilaga 2 fastställs. 12 Ekonomisk flerårsplan för åren fastställs. 13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att justera nämndernas driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget. 14 Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån om mnkr. 15 Borgensavgiften fastställs till 0,35 % år Styrdokument enligt bilaga 3 fastställs. 17 Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. 18 Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. 19 Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter.

10 (86) 20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna kommunens barnkonventionsarbete. I uppdraget ingår att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas inför kommande lagstiftning om Barnkonventionen, samt påbörja anpassningen. I uppdraget ligger även att ta fram en modell och handledning för att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser i nämnder och styrelser. 21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad tillgång till områdena. 22 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda en revidering av upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling. 23 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till minskad administrativ rapportering mellan enheter och förvaltning för beslut i nämnden. 24 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskolan i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Förvaltingen ska vid decembersammanträdet 2015 rapportera till nämnden hur planerad ökning av lärartäthet i förskolan ska ske. 25 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskoleklass, samt i årskurs 1-3, i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Förvaltningen ska vid decembersammanträdet 2015 rapportera till nämnden hur planerad ökning av lärartäthet i förskoleklass, samt i årskurs 1-3, ska ske. 26 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, utöver ordinarie lönerevision, höja lärarlönerna. 27 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ge alla grundskolelever i Järfälla tillgång till egen surfplatta eller dator i skolan. 28 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vid delårsbokslut och årsbokslut rapportera på vilket sätt lärartätheten har ökat i förskolan, i förskoleklass, samt i årskurs Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala Jakobsberg. 30 Socialnämnden ges i uppdrag att senast 2017 skapa minst en avdelning med språkprofil vid ett äldreboende i kommunen. 31 Tekniska nämnden ges i uppdrag att aktualisera kommunens parkeringsnorm, samt förtydliga möjligheten att införa flexibla parkeringstal. 32 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017.

11 (86) 33 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra utökad julbelysning i centrala Jakobsberg. 34 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ersätta grusplanen vid Delfinparken med konstgräs samt upprusta/renovera befintliga anläggningar i parken. Genomförandet ska påbörjas senast år Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med barn- och ungdomsnämnden, år 2016 påbörja upprustningar av skoltoaletter. 36 Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra minst två laddstolpar i centrala Jakobsberg och två laddstolpar i Barkarbystaden under år Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra en multisportarena och en boulbana vid Riddarparken senast under år Tekniska nämnden ges i uppdrag att identifiera plats samt påbörja anläggande av ytterligare infartsparkeringsplatser för bilar och cyklar i Kallhäll senast år Tekniska nämnden ges i uppdrag att, inom ramen för befintlig energieffektiviseringsbudget installera solcellspaneler på minst en kommunal byggnad under år Tekniska nämnden ges i uppdrag att renovera befintlig hiss till gångtunnel i Jakobsberg, vid Ynglingavägen, samt att installera sekundär hiss senast år Tekniska nämnden ges i uppdrag att stärka och utöka renhållningen i Jakobsberg C, Viksjö C, Kallhälls C och Barkarby C och att inom ramen för satsningen på välfärdsjobb anställa stadsmiljövärdar. 42 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en trafikbullerpolicy för antagande i kommunfullmäktige. 43 Miljö- och bygglovsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningar för spårbilar i Järfälla.

12 (86) FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Personalomkostnadspålägget fastställs till 39,0 procent från och med år Internräntan för 2016 fastställs till 3,0 procent. 3 Kommundirektören ges i uppdrag att justera nämnderna driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget. 4 Kommundirektören bemyndigas uppta långfristiga lån om xx mnkr. 5 Kommundirektören ges i uppdrag att leda och samordna arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare, med målsättningen att kommunens totala sjukfrånvaro ska vara lägre än 5 procent. 6 Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra medarbetarenkäter varje år. 7 Kommundirektören ges i uppdrag att leda och samordna kommunens barnkonventionsarbete. 8 Kommundirektören ges i uppdrag att i samverkan med Kompetensförvaltningen följa upp och utvärdera samtliga förvaltningars arbete med integrationsfrågor samt rapporter om detta till kommunstyrelsen. 9 Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till en mer effektiv och kortare planprocess för beslut i kommunstyrelsen. 10 Kommundirektören ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen revidera kommunens fastighets- och lokalpolicy. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av uppdraget före sommaren Syftet med revideringen är att möjliggöra att fler externa aktörer kan bygga och äga framtida samhällsfastigheter. 11 Kommundirektören ges i uppdrag att detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad tillgång till områdena. 12 Kommundirektören ges i uppdrag att inventera behoven och samordna nämndernas uppdrag att anlita av välfärdsjobbare. 13 Kommundirektören ges i uppdrag att samordna nämnder och förvaltningars arbete med att ta emot feriepraktikanter. 14 Kommundirektören ges i uppdrag att förbereda en revidering av upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling. 15 Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett brottsförebyggande program.

13 (86) 1. BUDGETPROCESSEN Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer, tidsplan och preliminära nämndvisa driftbudgetramar för åren 2016 och Beslutet innebar en generell upprökning av nämndernas kostnadsramar med 1 procent (exklusive kapitalkostnader) och intäktsramar med 1 procent (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter). Beslutet innebar också att nämnderna hade att bereda förslag till Mål och budget till Kommunstyrelsen beredning av förslaget sker och beslut av kommunfullmäktige Beslutet i kommunfullmäktige avser verksamheternas mål och budget åren 2016 och 2017 samt skattesats, resultat- och balansbudget för år 2016 och ekonomisk flerårsplan för åren 2017 till EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR När beslutet om kommunens verksamhet och budget ska fattas är det viktigt att rikta uppmärksamheten även i ett längre perspektiv än den aktuella budgetperioden. Intresset bör främst fokuseras mot hur de demografiska förändringarna påverkar verksamhetens omfattning och hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att se ut. Kommunen påverkas främst av statliga åtgärder, utvecklingen på arbetsmarknaden samt de demografiska förändringarna. Ytterligare en viktig utgångspunkt är balanskravet som gäller från och med år Detta innebär att kommunens resultat måste vara positivt, dvs intäkterna måste överstiga kostnaderna. Oavsett utvecklingen av ovan nämnda faktorer finns det således ett lagfäst krav på vilket ekonomiskt resultat kommunen minst måste uppnå Den samhällsekonomiska bilden Den 21 september presenterade regeringen 2016 års budgetproposition (2015/16:100). Texten nedan är huvudsakligen hämtad från SKL s cirkulär 15:24. Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. I budgetpropositionen prognostiseras en BNP ökning på 2,8 procent för såväl 2015 som För åren görs ingen prognos utan en framskrivning utifrån resursutnyttjande och befintliga resurser. Regeringen ser att en fortsatt återhämtning i omvärlden skapar förutsättningar för en förbättrad konjunkturutveckling i svensk ekonomi. I euroområdet ser återhämtningen ut att gå långsamt, även om utsikterna för den ekonomiska utvecklingen blivit ljusare under Den europeiska centralbankens expansiva penningpolitik har stimulerat exporten och förtroendet för den ekonomiska utvecklingen har stärkts bland både företag och hushåll. I USA fortsätter den goda tillväxten med en positiv utveckling av arbetsmarknaden där arbetslösheten fortsätter att minska under I Kina pågår en omställning från en tillväxt som är driven av investeringar till en tillväxt som i större utsträckning drivs av inhemsk konsumtion, vilket innebär lägre tillväxttakt än jämfört med perioden Men omställningen bjuder också på stora utmaningar och den senaste tidens omfattande turbulens på de finansiella marknaderna i Kina kan tyda på att omställningen går sämre än förväntat. Regeringen poängterar att risk finns för svagare ekonomisk utveckling dels för en stagnation i

14 (86) euroområdet och dels en kraftigare inbromsning i kinesisk ekonomi än vad tidigare prognoser visar. Även möjliga obalanser i tillgångspriser och geopolitiska konflikter i omvärlden bidrar till att göra prognosen mer osäker. BNP förväntas växa i en relativt snabb takt 2015 och Det beror på flera faktorer, bland annat att efterfrågan på svensk export förväntas ta fart då konjunkturen i omvärlden förbättras. Under kommande år fortsätter även konsumtions- och investeringstillväxten att bidra till tillväxten. Det gäller såväl hushållens som den offentliga sektorns konsumtion och investeringar i bostäder och i tjänstesektorn. Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat på en hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning inte varit tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen förbättras i år och nästa år bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Därmed ökar även sysselsättningen. Det är främst inom kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i näringslivets tjänstebranscher och i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. Sammantaget bedöms den kommunfinansierade sysselsättningen öka med cirka personer Medan den totala sysselsättningen ökar med över personer. År 2018 bedöms arbetslösheten vara nära 6 procent. Inflationen är låg i hela Europa och inflationsförväntningarna långt under inflationsmålet. På sikt väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar. Även timlönerna väntas stiga dock i modest takt. Timlönerna bedöms öka gradvis från 2,5 procent till 3,4 procent år Medan KPI ökar från dagens noll till 1 procent nästa år och till knappt 2 procent år Statliga åtgärder Statens olika beslut påverkar kommunens förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det gäller såväl verksamheterna, till exempel genom ny lagstiftning, ändrade ersättningsnivåer, som skatter/statsbidrag. Nedan sammanfattas några av de för kommunerna viktigaste förslagen i Budgetpropositionen, baserad på SKL s cirkulär 15:24. Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen från miljarder avsätts för ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen årligen Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för förändring i utjämningssystemet. Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 miljoner 2016 och 148 miljoner Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 miljoner från 2016 och fritidspengen avskaffas.

15 (86) Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den prestationsbaserade ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent. Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 miljoner årligen för förstärkning i barnärenden. - För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 miljoner Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 miljoner. Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 500 miljoner år En kommunbonus om 1,9 miljarder införs som stöd till ökat bostadsbyggande. Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det generella statsbidraget Kapitalkostnader/avskrivning/internränta 2016 Järfälla kommuns internräntesats år 2015 är 3,0 procent och föreslås vara densamma år Borgensavgifter En analys av marknadsläget pekar på att nuvarande borgensavgift på 0,35 procent av borgenssumman anses marknadsmässig och därmed kan fastställas att gälla även Borgensavgiften betalas av JärfällaHus AB och Järfälla Nya Badanläggning AB Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägget (som även ska täcka pensionsavgiften) föreslås år 2016 vara oförändrad jämfört med år 2015, 39,0 procent Demografiska förändringar Den kommunala sektorns verksamheter vänder sig främst till barn, ungdomar och äldre. Förändringar i dessa åldersgrupper påverkar de kommunala kostnaderna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. I nedanstående diagram visas den prognostiserade demografiska förändringen för åldersgrupperna 0-6 år, 7-15 år, år, år samt 80 år och äldre. Utgångspunkten för diagrammet är , d v s år 2013 = 0. Nedan anges de ackumulerade antalsförändringarna per år.

16 Förändring i antal personer (86) Befolkningsförändring i absoluta tal > Som framgår av diagrammet ökar åldersgruppen 0-6 år under hela perioden för att år 2019 ha ökat med barn. För åldersgruppen 7-15 år sker en ökning under perioden och 2019 har gruppen ökat med st. Efter flera års minskning av antal i åldersgruppen år ökar nu antalet ungdomar stadigt. År 2019 har åldersgruppen ökat med 642 st. Åldersgruppen år har en ökning under hela perioden för att år 2019 ha ökat med 458 personer. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar stadigt under hela perioden. Fram till 2019 ökar den med 629 personer. Skattebetalare och servicetagare Ett annat sätt att se in i framtiden är att se hur de som betalar kommunal skatt och de som i huvudsak konsumerar kommunal service utvecklar sig i förhållande till varandra. De som betalar kommunalskatt utan att i nämnvärd utsträckning konsumera kommunal service är i huvudsak inom åldersgruppen år och de som i huvudsak konsumerar kommunal service är i åldersgrupperna 1-18 år och 80 år och däröver. I diagrammet nedan visas en prognos över de huvudsakliga finansiärerna (19-79 år) samt åldersgruppen 1-18 år och 80 år och däröver.

17 Förändring antal personer (86) Befolkningsförändringar år samt 1-18 och 80 år --> år 1-18 och 80 år ---> Vi kan konstatera att de huvudsakliga finansiärerna, åldersgruppen år konstant ökar under perioden så att ökningen till år 2019 uppgår till st. De som huvudsakligen konsumerar service, åldersgruppen 1-18 och 80 år och däröver ökar under samma period med personer Känslighets- och riskanalys Kommunens ekonomi påverkas av flera faktorer. Några faktorer påverkas direkt av kommunala beslut andra genom omvärldsbeslut. En riskanalys av föreliggande budgetförslag ger vid handen att de största osäkerhetsfaktorerna är nyttjandegraden inom förskola, volymerna inom särskola, ekonomiskt bistånd och handikappomsorg. Känslighetsanalysen nedan beskriver hur olika händelser påverkar kommunens ekonomiska situation. Förändring mnkr Pris- och löneökning 1 % 45 Varav löner och sociala avgifter egen personal 1 % 18 Ändrad nyttjandegrad förskola 1 % 5 Befolkningsförändring (ändrade skatteintäkter) 100 pers 4 Förändrad utdebitering 10 öre 16 Förändring Sthlms fondbörs 1 % 17 Ränteförändring Kommunens låneskuld 1 %-enhet 21

18 (86) 3. NÄMNDERNAS DRIFTBUDGETRAMAR Nedan redovisas förslag till styrelsens och nämndernas driftbudget 2016 och Driftbudget per nämnd redovisas mer detaljerat i avsnitt 5, Nämndernas resurser, ansvarsområden och mål. Budget 2016 tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Tekniska nämnden, skattefinansierat Miljö- och bygglovsnämnden Resultatregleringsanslag Summa skattefinansierad verksamhet * Tekniska nämnden, Vatten och avlopp Tekniska nämnden, Avfall Summa avgiftsfinansierad verksamhet Totalt * Nettokostnad = kommunbidrag Budget 2017 tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Tekniska nämnden, skattefinansierat Miljö- och bygglovsnämnden Ks förfogandeanslag Summa skattefinansierad verksamhet * Tekniska nämnden, Vatten och avlopp Tekniska nämnden, Avfall Summa avgiftsfinansierad verksamhet Totalt * Nettokostnad = kommunbidrag

19 (86) 4. KOMMUNGEMENSAMMA MÅL OCH ÅTAGANDEN 4.1. Kommungensamma mål Kommunen har fyra kommungemensamma inriktningsmål, med rubrikerna Framtida tillväxt, Kvalitativ välfärd, Miljö- och klimat och Demokrati, öppenhet och trygghet. De kommungemensamma inriktningsmålen är styrande för nämndernas mål, på så vis att nämnderna har formulerat mål som visar hur respektive nämnd kan bidra till uppfyllelsen av de kommungemensamma målen, utifrån sitt verksamhetsområde. Utöver kravet att nämndernas mål ska härledas ur inriktningsmålen, gäller att de ska vara effektmål och utgå från ett brukarperspektiv. Det innebär att de ska ta fasta på de önskade effekterna för dem verksamheten är till för. Effektmålen beskriver därmed vad som ska uppnås, snarare än vad som ska göras. Effektmålen ska vara mät- /uppföljningsbara, i vissa fall används flera olika resultatmått för att beskriva uppfyllelsen av ett och samma effektmål. Effektmålen redovisas under respektive nämnds avsnitt. Till de kommungemensamma inriktningsmålen har även indikatorer utarbetats. Dessa ska användas för att läsa av om den övergripande utvecklingen går i rätt riktning. Indikatorerna kan därmed beskrivas som informationsmått. De kommungemensamma inriktningsmålen och indikatorerna som kopplats till vart och ett av dem framgår nedan. Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Indikatorer Uppföljningsmetod Redovisningsform Järfällas skattekraftsutveckling, relativt länet. Sammanställning och analys av statistik, inhämtas från SCB. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Järfällabornas syn på kommunen som plats att bo och leva på. Inflyttning till Järfälla, relativt länsgenomsnittet. Antal påbörjade bostäder Antal färdigställda bostäder Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (Nöjd Region Index i SCB:s medborgarundersökning.) Migrationsstatistik över flyttningar mellan kommunerna i länet, samt nettoinflyttningar till Järfälla jämfört med medianen i Stockholms län. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse Uppgifter inhämtas från Bygglov, Delårsrapport och som rapporterar till SCB. verksamhetsberättelse. Uppgifter inhämtas från Bygglov, Delårsrapport och

20 (86) Andel arbetslösa Järfällabor. Antal arbetstillfällen i kommunen. (Dagbefolkning) Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. Antal nya företag per 1000 inv. Länsbornas syn på om Järfälla är en attraktiv kommun att besöka. som rapporterar till SCB. Sammanställning och analys av statistik, inhämtas från arbetsförmedlingen. Sammanställning och analys av statistik från SCB. Undersökning riktad till företagarna i kommunen, SKL:s Insikten alt. SBA:s mätning, genererar Nöjd-Kund-Index. Nyföretagarcentrums Företagsbarometer, hämtar in uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket. Årlig kännedomsmätning riktad till invånare i Stockholms län. verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Indikatorer Uppföljningsmetod Redovisningsform Andel järfällabor som är nöjda med hur kommunen sköter sina olika verksamheter. Andel järfällabor som anser att de blir väl bemötta i kontakten med kommunens anställda och medarbetare som är anställda hos externa utförare. Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (SCB:s Medborgarundersökning) Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (SCB:s Medborgarundersökning) Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Järfälla har sedan ett antal år god ekonomisk hushållning som mål. Sedan år 2005 finns detta även inskrivet som ett krav i kommunallagen. Samtliga effektmål härledda ur inriktningsmålet om kvalitativ välfärd, såväl nämndernas som kommunstyrelsens, har bäring på god ekonomisk hushållning. I avsnittet som beskriver kommunstyrelsens mål finns även kommunens finansiella mål beskrivet. Nämnderna ska enligt anvisningarna till Mål & budget även ange nyckeltal med bäring på kvalitet och effektivitet.

21 (86) Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Indikatorer Uppföljningsmetod Redovisningsform Andel järfällabor som besväras av trafikbuller i sin bostad. Koldioxidutsläpp (ton per kommuninvånare) Bedömd vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter Andel kommunala enheter som har guldnivå inom miljödiplomeringen Årlig enkätundersökning riktad till järfällaborna. (SCB:s Medborgarundersökning.) Sammanställning och analys av statistik, inhämtas från Länsstyrelsens Nationella emissonsdatabas. Sammanvägd analys av vattenstatus utifrån miljöövervakning. (Vattenmätningar genomförs med olika intervall av flertal aktörer.) Intern mätning, del av undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Intern mätning. (Uppgifter inhämtas från Miljö och hälsa.) Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Indikatorer Uppföljningsmetod Redovisningsform Skattning av hur väl kommunen möjliggör för järfällaborna att delta i kommunens utveckling. Järfällabornas syn vilken insyn och inflytande de har över kommunens verksamhet. Egen undersökning. Mätning inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (Nöjd Inflytande Index, i SCB:s Medborgarundersökning) Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse. Järfällabornas upplevelse av trygghet och säkerhet i kommunen. Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (Trygghetsindex, i SCB:s Medborgarundersökning) Delårsrapport och verksamhetsberättelse.

22 (86) Andel röstberättigade som röstade i senaste kommunrespektive EU-valet. Uppgifter inhämtas från Valmyndigheten. Delårsrapport och verksamhetsberättelse 4.2. Åtagande om tillgänglighet och bemötande En del i Järfällas kvalitetsstyrning innebär att åtaganden, det vill säga preciseringar av tjänsternas innehåll, ska tas fram för fastställande i samband med budget. Kommunstyrelsen ansvarar för det kommungemensamma åtagandet om tillgänglighet och bemötande. Åtagandet handlar om att alla verksamheter som kommunen svarar för ska ha ett öppet och tillgängligt arbetssätt och är oförändrat jämfört med förutvarande år: Järfälla kommun har ett öppet och samarbetande arbetssätt och verkar för att kommunens invånare ska känna ansvar och delaktighet. Därför är det lätt att ta del av förslag och beslut i den kommunala beslutsprocessen. Det är också lätt att kontakta en politiker eller en tjänsteman om du vill lämna synpunkter eller diskutera någon del av kommunens verksamhet. På kommunens webbplats kan du ta del av beslutsunderlag samtidigt som politikerna får dem. Där kan du också läsa snabbreferat från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna senast två dagar efter sammanträdet. När du kontaktar kommunen under kontorstid får du tala med någon som kan ta emot ditt ärende. Om vi inte kan ge besked direkt så återkommer vi så snart vi kan, dock senast inom två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid, får du besked om vem som handlägger ärendet. När du kontaktar någon av kommunens anställda blir du bemött med respekt och lyhördhet.

23 (86) 5. NÄMNDERNAS RESURSER, ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL 5.1. Kommunstyrelsen Styrelsens nettobudget föreslås bli tkr år 2016 och tkr år Från 2016 föreslås en central finansiering av skapandet av välfärdjobb och därför föreslås att tkr från kompetensnämnden och tkr från socialnämnden överförs till kommunstyrelsen. Med anledning av att ansvaret för miljödiplomering överförs till kommunstyrelsen från Miljö- och bygglovsnämnden utökas kommunstyrelsens budgetramar med tkr. Med anledning av att arbetet med Barnkonventionen överförs från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen utökas kommunstyrelsens budgetramar med 290 tkr. Genom effektiviseringar i arbetet med genomförandet av koalitionens plattform 2015 reduceras kommunstyrelsens budgetramar med tkr. Med anledning av att vakanta tjänster inte återbesätts föreslås kommunstyrelsens budgetramar reduceras med tkr. Med anledning av att det nya av kommunen helägda näringslivsbolaget kommer att bemannas av personal från kommunstyrelseförvaltningen föreslås att kommunstyrelsens budgetramar reduceras med tkr. Budgetramarna föreslås också reduceras med tkr för inrättandet av en extern VD. För att stärka det nya näringslivsbolagets soliditet föreslås att kommunstyrelsens budgetram utökas med tkr år För volymökningar inom överförmyndaren föreslås kommunstyrelsens budgetramar utökas med tkr. För volymökningar och finansiering av en informatör föreslås att kommunstyrelsens budgetram utökas med tkr år 2016 och ytterligare 600 tkr För inhyrning av Jakobssalen till följd av kommunens expansion föreslås kommunstyrelsens budgetramar utökas med 220 tkr. För utredningar inom miljöområdet och anpassning till en uppdaterad miljöplan föreslås kommunstyrelsens budgetram utökas med tkr (vara 800 tkr är engångskostnader) år 2016 och ytterligare 700 tkr För en utökning av brottsförebyggande åtgärder (bl.a. nattvandring) föreslås kommunstyrelsens budgetramar utökas med tkr och kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett brottsförebyggande program. För en utökning av bidraget till Nyföretagarcentrum utökas kommunstyrelsens bugetramar med 90 tkr.

24 (86) Uppdrag Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna kommunens barnkonventionsarbete. I uppdraget ingår att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas inför kommande lagstiftning om Barnkonventionen, samt påbörja anpassningen. I uppdraget ligger även att ta fram en modell och handledning för att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser i nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad tillgång till områdena. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda en revidering av upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling. Budget 2016, tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Kommunstyrelseförvaltning Fastighetsförvaltning Räddningstjänst Totalt Budget 2017, tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Kommunstyrelseförvaltning Fastighetsförvaltning Räddningstjänst Totalt Ansvarsområde Kommunstyrelsen (Kst) är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen ansvarar också för ledning och samordning inom den kommungemensamma informationsverksamheten, kommunövergripande informations- och kommunikationsteknologi, ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom, kommunens övergripande lokalförsörjning, upphandling, kommunens medelsförvaltning och arbetsgivarfrågor. Kst ansvarar också för övergripande fysisk planering och planfrågor enligt Plan- och bygglagen samt insatser till främjande för näringslivet i kommunen. Kst är även arkivmyndighet och krisledningsnämnd i Järfälla.

25 (86) Mål och nyckeltal för kommunstyrelsens verksamheter Finansiellt mål Kommunens långsiktiga betalningsförmåga ska vara god Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Soliditeten, pensionsskulden inräknad, ska öka över tid. Balansräkningen Delårbokslut och verksamhetsberättelse Framtida tillväxt Inriktningsmål Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Antal bostäder ska öka med minst 1000 årligen i hela Järfälla Antalet bostäder i detaljplaner som har antagits under året ska uppgå till minst 1200 Antalet arbetstillfällen i Järfälla ska årligen öka med minst 500 Befolkningen ska öka med minst 2000 personer årligen till följd av inflyttning Redovisning av färdigställda bostäder i tunnelbanans influensområde samt kommunen i övrigt Uppföljning av antal bostäder i antagna detaljplaner Statistik från SCB Redovisning av nettoinflyttningen till kommunen uppdelad efter tidigare bosättning Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och verksamhetsberättelse Nyckeltal framtida tillväxt Nyckeltal Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Besökare till Järfälla Enkät till invånare i Stockholms län samt studier vid besöksmål i kommunen Delårsrapport och verksamhetsberättelse Kännedom/preferens för Järfälla som ort för boende och företagande Enkätundersökning riktad till invånare och företagare i Stockholms län Delårsrapport och verksamhetsberättelse Nyinflyttade företag Statistik från SCB Delårsrapport och verksamhetsberättelse Bostäder fördelat efter upplåtelseform Statistik från SCB Delårsrapport och verksamhetsberättelse Antal medieinslag/artiklar om Järfälla Inslag/artiklar i media undantaget lokaltidningar Delårsrapport och verksamhetsberättelse

26 (86) Kvalitativ välfärd Inriktningsmål Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Personer som vänder sig till kommunen ska få ett allt snabbare och bättre bemötande och få sitt ärende löst vid första kontakten i högre grad. Undersökning med stöd av extern utvärderare av tillgänglighet och bemötande Delårsrapport och verksamhetsberättelse Nyckeltal kvalitativ välfärd Nyckeltal Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Tillgänglighet, bemötande och lösningsgrad i kommunens servicecenter Verksamhetsstatistik Delårsrapport och verksamhetsberättelse Verksamhetsansvarigas syn på det kommungemensamma stödet Enkät ställd till verksamhetsansvariga i kommunen Delårsrapport och verksamhetsberättelse Miljö och klimat Inriktningsmål Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Kommunstyrelsens verksamhet ska uppnå gulddiplom i miljödiplomeringen senast år 2017 Kommunens investeringar ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, placeringar i hållbarhetscertifierade företag ska öka. Redovisning av certifiering Andel av kapitalförvaltningen som är placerade i hållbarhetscertifierade alternativ Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och Verksamhetsberättelse Demokrati, öppenhet och trygghet Inriktningsmål Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018 PROMEMORIA 1 (5) 2017-11-21 Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-20 Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018 Kommunövergripande mål för framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

KOALITIONENS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET 2015

KOALITIONENS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET 2015 2014-11-28 KOALITIONENS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET 2015 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2016-2018 2014-11-28 1 (57) Innehåll KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING... 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 2014-12-15...

Läs mer

Järfällahus AB. Miljölmål och handlingsplan 2018

Järfällahus AB. Miljölmål och handlingsplan 2018 Järfällahus AB Miljölmål och handlingsplan 2018 Styrmodell Budget och resursfördelning Kvalitetsfaktorer för basverksamheten Strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete Ekonomistyrning Basverksamhet

Läs mer

Mål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen

Mål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen Mål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Robert Jägare Kjell Larsson Maj 2015 2015-05-20 2 (13) Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE... 3 2. MÅL OCH NYCKELTAL FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 3 2.1. Framtida

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport per april 2017

Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Ett växande grönt Järfälla. Politisk koalitionsplattform för Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet för mandatperioden 2014 2018

Ett växande grönt Järfälla. Politisk koalitionsplattform för Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet för mandatperioden 2014 2018 Ett växande grönt Järfälla Politisk koalitionsplattform för Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet för mandatperioden 2014 2018 1 Tillsammans skapar vi förändring Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare

Läs mer

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förord 2 Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens beslut 3 Ekonomiska förutsättningar 4 Ekonomisk översikt 8 Budget för 2014 11 Resultatbudget 2014 12 Balansbudget 2014 12 Finansieringsbudget

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2018 i korthet. Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2018 i korthet Östermalms stadsdelsnämnd Fakta Östermalms stadsdelsområde Ett av de geografiskt största stadsdelsområdena Cirka 74 000 invånare - prognos för 2021, drygt 80 000 Cirka 51,5

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA.

ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA. VALPROGRAM 2018 ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE TROSA. Rösta den 9 september! För en hållbar kommun där alla får chans att växa. UTBILDNING ÄR TRYGGHET FÖR FRAMTIDEN Genom att investera i utbildning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Riktlinjer för budget och redovisning

Riktlinjer för budget och redovisning Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Mål och Budget 2015 samt Ekonomisk plan

Mål och Budget 2015 samt Ekonomisk plan Mål och Budget 2015 samt Ekonomisk plan 2016-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förord 2 Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens beslut 3 Ekonomiska förutsättningar 6 Ekonomisk översikt 9 Budget för 2015 12 Resultatbudget

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Mål och Budget 2016 samt Ekonomisk plan

Mål och Budget 2016 samt Ekonomisk plan Mål och Budget 2016 samt Ekonomisk plan 2017-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förord 3 Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens beslut 4 Ekonomiska förutsättningar 7 Ekonomisk översikt 12 Budget för 2016 16

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration

Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration Arbetsmarknad och integration Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 414, bildningsnämnd Status: 2018-08-28 Giltighetstid:

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl Växjö är en bra kommun att leva i och de som vill bo och verka här ska känna sig välkomna. Kommunen växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på många områden. Det finns också mycket

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer